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门窗专业分包项目已经结算了,现在审计后要冲减部分23040.90元结算,之前发票已开,现在有一个负数的结算单子个结算确认书,然后发票也有部分要冲红,这个业务冲红的依据可以不?还要补充什么资料?给我说一下这笔业务具体操作流程和做账流程

2026-03-18 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-18 09:39

同学,你好
可以红冲
按照负数的结算单子个结算确认书,开具红字发票,做收入的负数分录

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快账用户4375 追问 2026-03-18 09:41

冲红的时候是我们先提交红字发票申请?

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同学,你好
可以红冲
按照负数的结算单子个结算确认书,开具红字发票,做收入的负数分录
2026-03-18
同学你好 这个需要做的哦
2022-09-21
您好,财务是根据历史成本记账,您可以调整以前的错账,但不能按评估金额做账
2022-09-21
您好,对的,这个最后可以从工程施工转到主营业务成本,这个能
2025-04-05
你好,学员,开了发票就要确认收入的,不存在递延收益这一说,而且递延收益这个科目是用在其他用途上的
2023-04-09
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