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请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师我们平时付款到大的材料商,到下一年就会产生销售折让,然后对方要开10万红冲发票,1.请问我们收到这个票怎么做账2.这个折让金额10万会转为预收账款,下次购货,就会转账一部分,然后再用一部分这让的金额,慢慢用,

2026-03-18 11:36

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第二笔是厂家给了你一些返利之类的,对不对冲减你后面的货款,那你这里处理没问题正确。
2022-06-30
步骤1:收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时 由于这30万是作为预付款的增加,因此贵公司应将其记入“预付账款”科目。同时,由于这30万是厂家给予的返利,可以将其视为一种“商业折扣”,记入“财务费用”科目。 账务处理如下: 借:预付账款 300,000 贷:财务费用——商业折扣 300,000 步骤2:收到厂家票折的发票时 当收到发票时,应将发票金额与预付账款之间的差额记入相关科目。如果发票金额大于预付账款,则差额为应支付给厂家的款项;如果发票金额小于预付账款,则差额为厂家应退还给贵公司的款项。 假设发票金额为F,账务处理如下: 1.如果 F > 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000应付账款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000财务费用 300,000 - F
2024-01-15
同学你好,如果你要按照政府给你的款开发票的话,那你就需要这些商户给你开发票,这样增值税的链条才能完整,你的所得税税负才没有那么重。你的收入就是收到政府的款项给你和你拨付给商户之间的差额就是你真正的收入。
2022-05-29
同学你好,我给你解答
2024-11-08
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