您好,就放在那里就行了
老师,请问一下,就是应付职工薪酬科目,我本计提数和下月发放数不等的话,月底应付职工薪酬科目不就有余额了吗?
老师请问年末应付职工薪酬有余额,需要怎么处理?还是就放在应付职工薪酬科目里直接转入2022年?
老师,请问一下应付职工薪酬年末贷方有余额会计分录怎么处理
老师请问应付职工薪酬余额在借方怎么处理?年底了要把应付职工薪酬-工资贷方余额与12月计提的工资金额调成一致吗?怎么调?
老师早上好!请问应付职工薪酬的贷方可以有余额吗?有三个人的工资没有发放,这个金额直接挂在应付职工薪酬的贷方吗?还是需要通过其他科目做账?
购买土地,对方交过契税,印花税,我们还需要交吗?
记账凭证编号有什么作用 每一季度都是从第一号开始记吗
一般纳税人只报关不拿进项发票可以吗
企业是小规模的时候开进来的专票,当变成一般纳税人的时候,以前取得的专票可以抵扣吗
公司租个人的办公楼,厂房等,代替员工缴纳了房产税,个税,房产税,城建税,教育费附加等,怎么合理化所得税前扣除
老师好,初级会计考过后,建议考注会还是中级呢?目前并没有从事这方面工作的话可以报考中级吗
老师公司的研发费用 月底用结转吗 怎么结转呢
我们公司个人股权变更,注册资本300万,原股东股权60%,实收资本没有交够,交了120万,现在需要将自己的5%转让给另外一个人,是应该原股东把注册资本180万交够才转让昵,还是不用交够就可以转让,实缴和认缴有什么区别,对公司需要多交税吗
老师,最新季报企报表中第二行实际支付职工薪酬工资是25年1-9月份的,但是1月实际支付是上年12月应发工资,我在做24年年度企报的时候账载金额和实际发生额一样,没把12月没有抠出来,那现在9月季报需要把1月实际支付14年12月的扣除来么
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
好的,我看到网上有说要用红字冲销
应付职工薪酬年末可以有余额