1、1 月收入 14000,先暂估成本(按你实际进价估) 比如估成本 10000: 借:主营业务成本 10000 贷:应付账款 — 暂估 10000 2、2 月收入 20000,同样暂估成本 借:主营业务成本 15000 贷:应付账款 — 暂估 15000 每个月: 有收入 → 必须估成本 → 不然利润虚高,税巨多 3 月发票回来了怎么做 1、先把之前 1、2 月暂估全额红字冲掉 借:主营业务成本 红字 贷:应付账款 — 暂估 红字 2、再按发票做正确成本 借:主营业务成本 贷:应付账款 / 银行存款

老师这月开出发票7.3万,按照工程进度是0.09,如何结转成本,有人工,外包费,但是外包费这月没有开发票!如何确定收入结转成本?麻烦老师做一下分录
运输公司,每个月都有做暂估成本,每个月也有回相应的成本票回来,有收入,那当月的成本要如何结转,比如上个月暂估服务费805378.62,这个月回成本票100829.88,本月计提服务费704548.74,收入675262.05.本月要结转多少服务成本
老师好,小规模设计咨询公司,当月有收到成本票没支付,但下个月才会有收入,成本票能不能下个月有收入时在入账呢
老师,小规模劳务,请问结转成本是必须有收入的情况下才能结转吗?我的意思是说比如1月有收入,当期成本发票还没有收到,到2月3月才收到发票,我2月3月没有开票收入
老师,我二月份开的发票,3月初还没有入账,对方也没有勾选,这个情况下我和对方都要做当期的收入和成本吗?就是所有的流程按照2月份的收入成本入账勾选,待3月份在做销售退回,用3月的销售收入和成本来抵消是吗?
兼职收入公司报了个税后,是需要本人去税务局开增值税发票吗
25年的无票成本已入账,当时做的会计分录是 借:库存商品 100 贷:银行存款 100,借:主营业务成本100 贷:库存商品100,26年对方给开了发票,取得发票后应该怎么做会计分录
老师.21给客户开了纸质普票现在需要做的,直接作废就行吧
老师您好,我们是2025年高企认证成功的,我们今年想享受增值税加计抵减政策,请问要怎么操作?
个体 户采购的商品,没有发票回来,填经营所得B表的时候需要调增吗
无票的成本,入账时候是借库存商品--暂估,贷银行或应付账款吗,还是按照实际到货的入库,不做暂估
老师。我们是养老院营利性小规模。马上成为一般纳税人。我想问问我们养老院厨房食材就是成本。给我们供货的商家是小规模、没有专票,养老院增值税免税。那么是不是普票也可以、
公司给员工承担了2025年和2026年的检测工程师继续教育的培训费,这个算职工福利吗? 还是另外加一个科目职工教育经费?
老师,你好,单位2024年是核定征收,2026年才发现2025年开始变成了查账征收,2025年有往外开票,没有成本票,也没有在个税系统申报个人工资,可以现在补点成本票回来吗?不然缴纳经营所得税有点高
老师好 我有2家公司 A公司是做加工的 B公司的接工程的 B公司接的工程活到A公司做加工 A公司是不是要开发票到B公司(加工费)