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您好老师,麻烦问一下个体户的账。1月收入14000,2月收入20000,1月2月都没有成本票。没有成本票,3月才开始有成本票,这个如何做账,有收入如何结账成本?

2026-03-19 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-19 14:00

1、1 月收入 14000,先暂估成本(按你实际进价估) 比如估成本 10000: 借:主营业务成本 10000 贷:应付账款 — 暂估 10000 2、2 月收入 20000,同样暂估成本 借:主营业务成本 15000 贷:应付账款 — 暂估 15000 每个月: 有收入 → 必须估成本 → 不然利润虚高,税巨多 3 月发票回来了怎么做 1、先把之前 1、2 月暂估全额红字冲掉 借:主营业务成本 红字 贷:应付账款 — 暂估 红字 2、再按发票做正确成本 借:主营业务成本 贷:应付账款 / 银行存款

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你好收入和成本是要对应的。
2023-07-11
都是一样的正常做账就是,没有特殊处理问题
2024-12-09
你好 可以暂估成本的 
2022-12-12
直接结转就可以了 借主营业务成本 贷工资或者折旧
2023-06-06
养成好的习惯,收到发票的当月就入账
2023-06-26
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