你好收入和成本是要对应的。

老师,你好!我们是工程公司,在一月的时候已开出发票并确认了收入,二三月的没有收入,但是发生了设备维修费,请问一下,这些设备维修是在当月结转到成本里,还是放在那里,等到有收入时才结转到成本里?
老师好,我想问下建筑企业1月份开票确认收入并暂估成本,但是1.2月都没有产生成本,到3月才有,我能到3月再结转成本并冲红暂估吗?
老师,请问3月有收入,未开票,直到8月份成本票才回来,结转销售成本是在8月结转吗?8月当月没有收入
老师12月份有个未开票收入,98万,没有结转成本,我们是工业,1月,我们开了发票,冲未开票收入,还用在结转成本吗?如果结转成本,收入是0,有成本,怎么跟税局解释
老师,小规模劳务,请问结转成本是必须有收入的情况下才能结转吗?我的意思是说比如1月有收入,当期成本发票还没有收到,到2月3月才收到发票,我2月3月没有开票收入
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
问题是比如1月份的成本发票滞后了,2月份才收到。当时没有做暂估
小规模劳务不是按季度申报所得说吗?
第一次做劳务公司没有经验,我就是发现我当时1月份有开票收入,陈本分别在2.3月份结转的。
你好,是的,是按季度申报。 这个关系也不大。你到一季度末的时候对得上就行。