可以的,可以那样做的

预付款:对方开来的发票有一部分已经开过票了,属于多开发票,但是对方不愿意重新开正确发票,那我方应该怎么入账比较规范?1,直接按实际支付金额入费用,多开部分不理?2,先按发票金额入费用,这样预付账款有个贷方余额,转出到营业外收入?
老师,就是以前那个企业所得税不是我们减征后实缴5%,他按25%这种计提了,最后他有时候就结转为营业外收入,可能有时候又没结转,现在这里挂了一个很大的,这个余额怎么弄?我想直接把这个冲掉,怎么冲啊?还是怎么操作呀?本来我们计提就应该按实际交的计提是不是老师?而且他挂了很大一个营业外收入,这样利润也多很多?老师
老师,我在1月份的时候多收了客户的税金,分录是借:应收账款,贷:营业外收入-税金。这个凭证是今年的,是不是可以直接冲红的
老师您好!突然发现去年有一笔帐做错了,应交税费增值税销项税借贷方向弄反了,导致主营业务收入增多,应收账款减少,多缴了税款,请问要怎么处理,可以直接在今年一季度做更正吗?或者能不能不去管它(金额不大)公司是小规模纳税人,小企业会计准则。
以前公司账务外包,现在账务收回来自己做,发现外包挂了很多往来,因为只有一个期末余额,不方便查询具体明细,但是这些往来都是实际中已经结清了的。可以把这些余额直接作为坏账损失/营业外收入处理吗?
您好!老师麻烦问一下我们公司是做钢结构工程施工的我们的乙方要给我们开劳务发票
税务局社保费缴纳后打印电子缴款凭证,显示税务局红章,但一点打印就消失了,打出来的凭证没有红章怎么办?
财务报表和季度所得税报表更正后,税局能看到更正前的申报数据吧
汇算清缴,老师应付职工薪酬下的福利费,与各成本费用下的福利费不等,请问一下汇算清缴按工资薪金14%计算可以抵扣福利费应该填哪个下面数
老师现在一般纳税人是不是购进固定资产取得的是专票,只要做账就要做长期资产关联。这个课程中一直都没有讲到?会有具体流程发给我们吗?
请问老师,公司之前一直认缴200万元,25年实缴了20万元,那工商年报里面的认缴出资额和实缴出资额分别怎样填
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万件,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000瓶按单瓶销售,其余的6000瓶我选择6瓶/组进行组合销售,那请问供应商这1万件可以合并开在一起吗
郭老师,现在有一个装饰公司,再用相同的名字注册一个商贸公司可以吗,
外贸企业换汇成本公式
老师,坏账准备是资产类的备抵科目,那做账的时候,增加科目,是在资产类科目去新增吗?
这个营外支出的话所得税汇算前要转出的吧
是的,那个是要纳税调增的
然后这个营外收要交增值税吗?还是说只交所得税就可以
那个只交所得税就行了