同学你好 这个可以的
老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
老师,子公司没有单独的电费户头,户头是母公司的,子公司向母公司转账电费款,然后母公司交了这笔电费怎么做账务处理
公司搬办公地点,金蝶专业版登录时显示“服务器不是有效的,请重新登录!可能原因:服务器端没有建立账套、加密服务器没有启动或其他。”怎么处理?
请问当月还有待摊的人工和制造费用,那可以先转到库存商品吗
老师,麻烦问一下,我们4月份6月份有两笔发票税率开错了,然后税务局让我们红冲发票重新开,我这个该怎么做账啊?而且会不会影响我们的发票额度啊?
老师你好,公司性质是电商行业,我们想计算一下5月份的净利润是多少,现在就是运费上面怎么去做分摊,是这样的情况我们是属于找供应商代发货的,但是货物运费是我们联系快递公司上门取件,快递公司那边能拉出5月这个月的总运费是多少,这个运费怎么分摊到每个产品上呢?
采购一批服务器,服务器没到,可以跟对方要专票然后抵扣进项税吗
我司就是将大部分货款打到老板私人微信, 公账的钱转到老板亲戚账户,再转出来, 然后有些发票是没发生业务的,客户将货款打到公账,再转出来,这些情况严重吗? 对会计有什么影响?
成本是工资的二级科目一般设计啥?
我们给收废品的开发票,开几个点发票,我们是一般纳税人
未开票收入填附表一以后是不是自动填入一般纳税人的主表栏次1中,老师,不用在2栏次填写?
需要写什么说明吗?还是直接调整就可以了!
不需要 直接调整就可以了
好的,谢谢
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