你好,实际没有支付吗?如果是的话,借银行存款贷应付账款。
中途建账,对于已完工工地,还有一些应付款没有确认,所以建账时期初应付款没有登记,为了试算平衡,所以登记在未分配利润中,现在产生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度损益调整,贷:应付账款, 然后借:未分配利润,贷:以前年度损益,但是发现这两步综合就是:借:未分配利润,贷:应付账款,那么现在我公司实实在在付款了,我可不可以直接登借:应付账款 贷:银行存款,综合又得借:未分配利润,贷:银行存款?还是说要分开登,体现出来呢
以前年度付款后直接记了在建工程,进项税,贷银行存款,省略了应付账款,没有记往来,现在要计入往来,应该怎么做分录
税款是打给个人 分录应该是计提 在挂往来 报销的时间是冲往来 但是去年有两笔忘记计提 直接支付就做了借其他应付款 贷银行 导致今年往来有余额 这个今年如何调整
我单位2016年有一笔费用支出,没有发票,当时入账为:借:其他应付款 贷:银行存款,等发票来了在冲往来,可是直到现在发票也没有来,现在需要清理往来,这笔款项怎样调整冲减分录呢?
付了一个工程款,刚开始没有开发票记入 借:在建工程 278000 贷:银行存款 100000 应付账款 178000 现在款项付完了,都冲应付账款了,但是应付账款有余额8000,这8000不付了,我该怎么做账?
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
付款啦!每次付款之后,对方就把发票开来了,
正常应该是借应付账款-工程,贷银行存款,借在建工程,进项税,贷应付账款-工程,我把应付账款给省了,没有记到往来里面,现在
你好,那不用调整的,借银行存款,贷应付账款,借应付账款贷银行存款,这不一样吗?
现在让把往来里面补上,我应该怎么做
上面写分录给你写了。
你没明白我的意思
借银行存款贷应付账款,这个不就体现吗?
我现在要补到往来账里面去,因为我直接记了银行存款,没有记应付账款往来账,现在往来账里没有这比支出明细
在建工程是正确的,不用调整。
我现在就是想知道,怎么做往来账里才能显示这比支出
我直接重新记借银行存款贷应付账款,然后借应付账款贷银行存款吗?
你好 是的,是这么做的。