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#提问#老师,我想问一下,去年,因为疫情亏损了7,8几万,然后今年一季度我报税的时候,企业所得税盈利一万多,然后再做一季度企业所得税预缴申报的时候,系统提示,让我们预交400多的税,因为我们是小微企业,平时生意也不太好\\,我怕到时候退税很麻烦,我想到12月在一起计算解所得税,可以吗?有什么办法?在一季度先调整一下吗?因为去年的时候我们也是一季度交了所得税,后来税务局打电话过来,让我们把预缴的税清零,非常麻烦,有什么办法吗?
这个公司是外地预交项目,11月成立的,11-12月净利润是10020.45,所得税是10020.45*0.025=250.51,外地预交企业所得税是475.73,在今年5月汇算清缴的时候税务局不让去退税就让我调增了收入225.22这个我没有做账务处理,现在是不是有问题?需要做一笔账务处理?
老师你好,我上午问你汇算清缴的企业所得税的问题,公司是小微企业,去年申报并缴纳了企业所得税,今天汇算清缴的时候,A表中最后一栏出现负数了,您说是退税的,针对这一点我不太明白为什么退税。
老师你好我公司为小规模纳税人在第二季度预缴企业所得税的时候是盈利的然后要交6000多的税我已经预缴了税款那到了明年汇算清缴的时候还会要再缴款吗还有就是这个预缴的税款可以退吗
老师,A项目23年预交增值税时预交了所得税,23年企业盈利,但是弥补以前年度亏损,所以汇算清缴时不用交所得税,但是项目预交的所得税1600元,专管员说退税麻烦,让我加大成本我想问老师:我汇算清缴时怎么操作呢?
法人可以给自己发工资么?
老师,出差途中感冒了,然后打吊针,打车的费用可以在公司报销吗?
老师你好,我公司企业所得税年报的时候,有异地预缴企业所得税,去年预缴了6001元,今年汇算清缴的时候必须退其中的40%,我本来想调增利润,不想退了,但是系统出来的金额是必须先交了这40%,让后再让我退税,异地预缴企业所得税每年都这样吗
您好老师,这样,我在人力资源公司上班,现在和甲方有签约合同价款是100万的劳务合同,按13个点收服务费,现在我们在结算的时候,甲方会计说我们重复收费,他说100万是含税的,计算服务费的时候要价税分离,按分离后的计算服务费,说审计说的,我就奇怪了,审计不是应该按合同价格来核算吗?!而且我们是按100万来开票的啊,缴纳印花税的时候也是按合同价格来计算缴纳的呀!怎么到最后计算服务费要把合同价格价税分离后计算,不存在重复收费啊,审计不是按合同金额和票据来审计的呀,是吧,我都无语了,我就问问老师,我要怎么说
有没有注册公司的讲解
老师,我想问一个问题,就是我老板在这2026年三月份开始让我去补2025年第三季度的增值税,当时还是小规模纳税人要补缴450多万的收入,但是是电商收入是要免税申报的,然后第四季度也要补报400多万的收入也按照小规模的标准去补的,但是呢,我在补的过程中他就跳出来说要选择按照小规模纳税人继续申报,还是要登记为一般纳税人我选择登记成为一般纳税人生效日期是从2026年1月1日开始的,但是我2025年第三季度跟第四季度的增值税还没有补报完,我这样的话会被需要补缴13%的增值税吗?在深圳这边,我怕如果突然要不叫的话,老板受不了会不会被要求赔偿税款。
老师有软件开发模版合同吗
老师,我有个问题想请教一下您,就是小规模季度开票金额就是销售额假如是25万,其中开专票20万,这个增值税普票要交吗,附加税肯定是全额交。我不太清楚增值税是已哪个金额交
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
您好,1. 应退税额=6001×40%=2400.4元 2. 系统需先缴纳2400.4元,再办理退税。 3. 异地预缴企业所得税,每年汇算均按多退少补执行,都会出现此类情况。 4. 确认多缴税款分录: 借:应交税费—应交所得税2400.4 贷:以前年度损益调整2400.4 5. 收到退税款分录: 借:银行存款2400.4 贷:应交税费—应交所得税2400.4 6. 结转损益分录: 借:以前年度损益调整2400.4 贷:利润分配—未分配利润2400.4