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请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师我现在在填纳税调整明细表 账载金额是指金蝶软件上的金额对吧?然后调整表里面好多项目,我在想一问题,我们25年收到以前年度的发票在25年入账的,那在纳税调整表里面哪个项目来调?调增还是调减,什么逻辑理论

2026-03-24 16:51

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您好,无票费用在这里调增,年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
2025-02-04
那个是更正23年的年报,然后做汇算
2025-05-12
您好,是的,23年我们调增的,现在收回来,就是您写的这2个分录,我们还是去更正23年申报表,2023年年度汇缴申报时,在A105000表中,其他 栏,将这部分金额填入调增金额,现在我们去更正这个年度汇缴申报表,把原来调增的那一个改为0就可以了,那当然我们营业外支出账载也是0
2025-05-12
你好同学,您今年五月份红冲的发票的话,相当于你的五月份产生了一个负数的收入,那你去年的时候该怎么确定收入的,怎么确定收入就可以这个不用调整的。五月份开的负数收入,然后把它汇总到2022年的业务里就可以了。
2022-05-26
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