你好同学,您今年五月份红冲的发票的话,相当于你的五月份产生了一个负数的收入,那你去年的时候该怎么确定收入的,怎么确定收入就可以这个不用调整的。五月份开的负数收入,然后把它汇总到2022年的业务里就可以了。

公司销售一批产品,客户已给我方开取发票,我方库存已减,客户收到货后发现产品内缺少一个必配品,公司随及单独购进此配品,此配品是产品的一部分,无需客户再单独开取发票,请问这种情况,这个配品可以有哪几种方式处理?
餐厅的雇员全部走的外包,他们开人力资源服务费,做账做销售费用-服务费?
朴老师,上班是电商经理是我公司上班,发工资发到电商经理老婆卡里,因为电商经理好像是限高人员,钱打不进去,电商经理也没跟我公司签劳动合同,那现在申报个税我该申报表谁?
老师 其他应收款个人社保收不回来 可以用什么科目来平账
A公司员工把钱转给B公司法人,B公司法人把钱转给A公司其他员工,这算资金回流吗?
服务行业没有库存商品吗?购买的商品又要怎样做分录?
老师,一直享受1%优惠政策,现在需要开一个3%的专票,是否可以开呢?有什么条件限制吗
老师工资25223.42的话,月度汇算个人所得税就=(25223.42-5000)*20%-1410=2634.684,这样算可以吗
老师你好,公司一般纳税人,销售煤炭企业,有贷款。 固定每个月费用大约17,000元左右,我们1~6月份开了销售发票,但是7~12月没有开销售发票,全年利润亏损18万,请问年底应该怎么样能处理,才能把这亏损降低,减少了?
发票对方抵扣了要冲红,怎么操作?
谢谢李霞老师,一般冲当年的是不用调整的,像您这样操作。可是现在公司还没有做汇算清缴,想少交点税,想调整,怎么调整呢?
你好同学,您的意思想调减收入是吧?但是我建议你不要调减了,为什么不要条件呢?因为站在税务局的角度,你的收入当然是越多越好,你如果说想调收入收入的话,对税务局的第一印象就是你想少交税,所以说不太建议你这样操作,因为也容易引发税务局的关注。
如果说你真的想调整收入的话,您就打开您那个纳税调整项目表儿,他第一个模块就是收入类的模块,然后呢,里面有一个第11行,您在11行里调就可以。
感谢老师的耐心回答及提醒。调的话是第11行其他调还是第10行呢?然后冲红金额是9180元,那账载金额怎么填,税收金额怎么填呢?
你好,第十行也是可以的,然后账载金额就填你去年怎么做凭证的就怎么填,税收金额的话,就是账载金额减去这部分金额。9180
老师,因为去年没有退货,账载金额填0,税收金额填9180吗?
你好,对就是这样填写的,嗯,我可能跟你说的不太清楚,你的你表达意思是正确的。