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老师,你好,请问我们23年开了一张收据,收了款,当时也确认了收入,增值税做了未开票收入。25年这个项目重新开发了发票,请问我要怎么入账?

2026-03-25 10:29

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你好,同学 申报增值税时候,未票收入行减去这一笔,开票行含进去这一笔
2024-04-08
同学你好先红冲未开票收入然后再做开票收入
2022-12-19
你好,是的,这样处理是对的。
2023-04-04
红冲时,首先按原错误分录反向冲回营业外支出,再按正确金额调整相关科目。分录大致如下:借:应交税费-应交增值税(进项税额);贷:银行存款/应收账款。同时调整主营业务收入及相关成本科目。具体还需根据实际情况调整。
2024-10-21
您好,那这个就不涉及了
2022-01-17
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