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去年的业务没有开票。今年开票了。具体增值税和企业所得税怎样申报。企业所得税应该算是去年的

2026-03-27 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-27 14:41

您好,去年暂估了吗?

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快账用户3639 追问 2026-03-27 14:42

没有,应该属于隐瞒收入,被发现了。需要补去年的企业所得税。具体怎么操作

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齐红老师 解答 2026-03-27 14:45

更正去年的增值税和企税,然后今年申报负数

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快账用户3639 追问 2026-03-27 14:51

那就是增值税2025年填无票收入金额 2026年填无票收入负数金额?企业所得税直接修改2025年报表是这样操作么,是不是增值税和企业所得税都有滞纳金和罚款

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齐红老师 解答 2026-03-27 14:54

罚款可能没有,滞纳金是有的,修改25年的报表

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快账用户3639 追问 2026-03-27 14:55

是不是按照我说的上面那样操作的? 还有滞纳金从什么时候开始算起

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齐红老师 解答 2026-03-27 14:58

更正第四季度那就从1月开始算

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您好,去年暂估了吗?
2026-03-27
您好,开票时冲回原确认收入的分录(申报未开票收入负数,和实际开票收入),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。分录也是一正一负,不过这个申报的前提是我们本年累计未开票收入是正数才行的,负数申报不了,要去税务大厅申报,还好发票和公章
2024-05-30
那你的增值税是在几月份申报的?
2022-01-18
反结账修改到去年或者做到今年用以前年度损益调整的都行,这个你自己选的,如果是做的去年的话,你预缴的那些财务报表所得税报表都要修改,而且你没有以后每个月也得修改
2025-08-08
您好,可以的,有一个风险点是去年的增值税和所得税的收入不一致,税务如果查到认定我们迟延交增值税,需要补滞纳金的。现在补开票申报是最好的选择
2023-06-06
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