同学你好,今年把上年账上的未开票收入,开了票,申报了增值税,针对该笔业务,按照开票确认收入,其次冲销去年未开票收入分录,一正一负,对今年利润没有任何影响

小规模纳税人,去年未开票申报了企业所得欣,今年开票申报增值税,账务如何处理,使两者收入达到一致
小规模纳税人增值税申报报的税额比开票软件多出0.2元,如何处理才能使账面和申报数一致?
老师,请教一下,小规模纳税人,上年末有确认未开票收入,本年开具普通发票,导致季度申报增值税的金额不一致,报税提示有差额,实际上是未开票收入导致的,这种情况怎么处理?未达起征点的收入,不需要交增值税,请老师指导
小规模纳税人去年有一次收入做了无票收入已申报,今年又开发票,请问要怎么处理?
小规模纳税人去年确认了收入做了账,没申报增值税,但申报了企业所得税,今年补开票申报增值税可不可以
您好,老师,请问外籍人员回国的机票费费用入在哪里呢?卸任中国职务,回其他国家
广告制作费税率是0是不是不能用的呀
支付短期借款利息,应计入什么财务费用下的什么明细科目?
老师,我想咨询一下,公司股东分红,需要交税么?
年终奖和工资是分开核算 个人所得税吗
劳务人员发生的车票钱可以在税前扣除吗?
老师 ,我收到房租发票38万是2年的,但是对方没有票,说要想要发票就得在给6%税点,可老板不愿意给。 1.我想知道 对方为什么非要6个点是因为他代开发票就得6个税点吗? 2.分录实际操作是怎么做的呢?
应付账款错误挂到其他应付账款了,怎么调整
重点群体减免税是否需进行账务处理?
老师请问一下,混凝土简易计税取消,如果供的货是在12月份,合同也是2025年签的,项目是2026前的,还能简易计税吗