您好,可以的,有一个风险点是去年的增值税和所得税的收入不一致,税务如果查到认定我们迟延交增值税,需要补滞纳金的。现在补开票申报是最好的选择
小规模纳税人7月开了一张普票但是季度增值税纳税申报零申报了,现在去税务局改,那企业季度所得税能不能12月我做账一起申报呀
老师您好,我们去年卖了一块地,没开票,申报了未开票收入,增值税、土地增值税、企业所得税都交了。今年才开了发票,请问我现在的增值税申报表,是不是在未开票收入那里填负数即可?
20年年底发出商品,确认了所得税收入,未确认增值税收入,21年1月才开票的,又造成了增值税申报收入大于企业所得税申报收入,这样可以合理解释吗?
小规模纳税人,去年未开票申报了企业所得欣,今年开票申报增值税,账务如何处理,使两者收入达到一致
老师,我们是小规模纳税人,去年有一笔无票的收入好几百万,去年没申报增值税,今年补申报去年的增值税,增值税该如何交纳呢?去年的增值税税率是1%,今年增值税是免的。如果补申报是按照去年的税率还是按照今年的税率呢?
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
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