您好,可以的,有一个风险点是去年的增值税和所得税的收入不一致,税务如果查到认定我们迟延交增值税,需要补滞纳金的。现在补开票申报是最好的选择

小规模纳税人7月开了一张普票但是季度增值税纳税申报零申报了,现在去税务局改,那企业季度所得税能不能12月我做账一起申报呀
20年年底发出商品,确认了所得税收入,未确认增值税收入,21年1月才开票的,又造成了增值税申报收入大于企业所得税申报收入,这样可以合理解释吗?
小规模纳税人,去年未开票申报了企业所得欣,今年开票申报增值税,账务如何处理,使两者收入达到一致
老师,我们是小规模纳税人,去年有一笔无票的收入好几百万,去年没申报增值税,今年补申报去年的增值税,增值税该如何交纳呢?去年的增值税税率是1%,今年增值税是免的。如果补申报是按照去年的税率还是按照今年的税率呢?
小规模纳税人去年确认了收入做了账,没申报增值税,但申报了企业所得税,今年补开票申报增值税可不可以
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。