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老师你好,我们公司年终聚会花销1万多费用。有吃饭,住宿,如何做账合理呢?分录写啥合适呢?

2026-03-30 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-30 10:15

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快账用户9532 追问 2026-03-30 10:18

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快账用户9532 追问 2026-03-30 10:18

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你好,可直接做为福利费处理
2026-03-30
您好,那您对于收入款,1挂其他应收款-老板,2分开做账,3您有发票做税前扣除,没发票纳税调增
2023-03-14
你好,这种其他应付款是可以转到实收资本的。
2023-03-14
您好,1未开票也要先入成本费用,这是权责发生制,开票后先冲回再按发票做分录  借:工程施工-合同成本-劳务费    贷:应付职工薪酬-劳务费 借:应付职工薪酬-劳务费   贷:应收账款(A) 2.开1%专票就是多个进项税,分录还是上面的 3.B公司申报员工个税,由开票方申报
2024-11-21
您好,统一在母公司(人员关系)申报,然后母公司给子公司开相关发票
2023-10-28
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