您好,计入管理费用-福利费中

老师请问我们派遣员工2月入职,3月18号才发的2月工资,我4月才报的2月个税,个税系统入职时间填的也是2月,3月报个税时没有给他零申报,会有什么影响?
老师请问下,员工报销的采购车间工具配件,要做入库吗,计入什么科目?如果一次摊销计入制造费用,分摊在当月的完工成本可以吗
请问老师,以公司名义给员工租的房子,员工拿发票来报销的,问题1:房子从22年11月开始租的,11月初开了一张11月-1月的房租发票,我11月直接入福利费,忘记并入工资记个人所得税了 ,22年该员工工资薪酬没有达到个税起征点,还用调整22年的个税吗?其中1月份跨年了 问题2:23年该员工分别开具23年2-4月 5-7月 8-10月的房屋发票,每个月房租3200,我想23年给他并入工资交个税,我应该计征几个月的个税啊?
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦分录一一指导,谢谢
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
你好 一季度开票超了30万,现在要冲红一季度的票,那么一季度的税可以退吗
老师,固定资产折旧没折完,卖了,而且卖超了,账务怎么处理,这个过程
老师,请问员工4月入职,3月面试的火车票给报销,会计分录记什么科目
老师,请问出租渔池的收入税率是多少
老师,请问一下租金活动版房 还有加来回运费的,这个要怎么开票啊?
老师,利润表是亏的,公司要去银行贷款,利润表要做盈利,我怎么改呀,资产负债表要改吗
请问我公司这个月有进项税额留底税款2万,申请留底抵税款1.5万,滞纳金0.02万。请问应交税金明细科目下,我怎么做账写分录呢?
收了订金,客户不要货了转营业外收入摘要怎么写
办公室购买的绿植,专票可以抵扣吗?
建材企业购买的石子入库以后,大概快用完了,就在购买,平时由于不好计量,都没有出库单,可以么?其他企业是怎么操作的,用一次做一次出库单?