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请问我公司这个月有进项税额留底税款2万,申请留底抵税款1.5万,滞纳金0.02万。请问应交税金明细科目下,我怎么做账写分录呢?

2026-04-01 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-01 15:16

留抵欠税 借;应交税费-未交增值税     营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-增值税-进项转出

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相关问题讨论
借:营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-未交增值税
2024-12-11
你好,你是一般纳税人的话,借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,这就是一个集体。
2022-08-11
你好,当时你这个留底做到了哪个科目?
2022-02-11
你好,结转到未交增资税就可以的
2026-01-04
你好 1;    根据2022.14号财税文件分录的话   借应交税费- 增值税留抵税额  贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ;  收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额 
2023-06-08
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