你好 公司预交电费 3月份忘了领发票 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票了,再计入费用核算
老师,2月份交了的电费没有取得发票,从对公账户走的,说是3月月份开,这怎么做账?
老师您好,我在3月份开了一张电子普通发票,结果在4月份给冲红了,能做作废4月份冲红的发票吗,客户已经在3月份报了发票了
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师,您好!1月份电费是在2月交款的,3月份才开1月电费发票的。1月暂估了电费,2月在付款时和3月收到发票时,分别怎么做账?谢谢!
公司预交电费 3月份忘了领发票 发票开在了4月份 3月份的电费怎么做账
老师好,公司找个人给厂房装修刷墙等不能开发票,公司可以以无票支出调增处理吗?
小规模纳税人卖东西开专票用交税吗?
你好,问下我们24年12月工资没有计提,今年1月发了个税也是1月申报,那我填企业所得税季报中已记入成本的应付职工薪酬要不要加上这个金额
老师早,我公司有出口业务,那银行存款有几个明细?公户在中国银行,外汇账户在建行,那银行存款是不是有3个明细啊 银行存款—中国银行 银行存款—建行(美元) 银行存款—建行(人民币)
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
以前是这样做的 这回忘了领发票 那3月份的电费就没有账 利润不就不准了
你好,你如果想利润准确,可以根据用电度数,做个费用的暂估入账处理。
应该借什么 贷什么
你好 借:制造费用等科目,贷:应付账款—暂估
平时交电费是 借 预付账款 贷 银行存款 再那样做合适嘛
你好,没有发票的情况下,暂估这样做是合适的
等发票来了怎么冲
你好,做之前暂估的相反分录 然后根据发票做电费分录
那这样费用不又上4月份了
你好,没有上4月份(因为你在3月份已经费用暂估入账了啊)
3月 借 电费 贷 应付 暂估 4月 借 电费 负数 贷 应付 负数 再借电费 贷 预付 这样吗
你好,是的,是这样的处理思路