你好 公司预交电费 3月份忘了领发票 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票了,再计入费用核算

老师,3月份转的电费钱,9月份才给我开发票,怎么做账
老师您好,我在3月份开了一张电子普通发票,结果在4月份给冲红了,能做作废4月份冲红的发票吗,客户已经在3月份报了发票了
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师,您好!1月份电费是在2月交款的,3月份才开1月电费发票的。1月暂估了电费,2月在付款时和3月收到发票时,分别怎么做账?谢谢!
公司预交电费 3月份忘了领发票 发票开在了4月份 3月份的电费怎么做账
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
外贸企业出口二手设备能退税吗
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。是建筑单位,涉及的项目有好几个,
老师,我是劳务派遣公司,劳务派遣人员工资在我们公司代发,社保在我们公司买,残保金应该由哪一方承担?
郭老师,个体户开了30万的发票,可以工程5万吗?会被预警吗?
老师,收到水电费发票,公司开不了电子发票,怎么做票据分割
老师怎么扣公司保险呢?请指导一下,谢谢老师
以前是这样做的 这回忘了领发票 那3月份的电费就没有账 利润不就不准了
你好,你如果想利润准确,可以根据用电度数,做个费用的暂估入账处理。
应该借什么 贷什么
你好 借:制造费用等科目,贷:应付账款—暂估
平时交电费是 借 预付账款 贷 银行存款 再那样做合适嘛
你好,没有发票的情况下,暂估这样做是合适的
等发票来了怎么冲
你好,做之前暂估的相反分录 然后根据发票做电费分录
那这样费用不又上4月份了
你好,没有上4月份(因为你在3月份已经费用暂估入账了啊)
3月 借 电费 贷 应付 暂估 4月 借 电费 负数 贷 应付 负数 再借电费 贷 预付 这样吗
你好,是的,是这样的处理思路