你好 公司预交电费 3月份忘了领发票 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票了,再计入费用核算

老师,2月份交了的电费没有取得发票,从对公账户走的,说是3月月份开,这怎么做账?
老师您好,我在3月份开了一张电子普通发票,结果在4月份给冲红了,能做作废4月份冲红的发票吗,客户已经在3月份报了发票了
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师,您好!1月份电费是在2月交款的,3月份才开1月电费发票的。1月暂估了电费,2月在付款时和3月收到发票时,分别怎么做账?谢谢!
公司预交电费 3月份忘了领发票 发票开在了4月份 3月份的电费怎么做账
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
以前是这样做的 这回忘了领发票 那3月份的电费就没有账 利润不就不准了
你好,你如果想利润准确,可以根据用电度数,做个费用的暂估入账处理。
应该借什么 贷什么
你好 借:制造费用等科目,贷:应付账款—暂估
平时交电费是 借 预付账款 贷 银行存款 再那样做合适嘛
你好,没有发票的情况下,暂估这样做是合适的
等发票来了怎么冲
你好,做之前暂估的相反分录 然后根据发票做电费分录
那这样费用不又上4月份了
你好,没有上4月份(因为你在3月份已经费用暂估入账了啊)
3月 借 电费 贷 应付 暂估 4月 借 电费 负数 贷 应付 负数 再借电费 贷 预付 这样吗
你好,是的,是这样的处理思路