就是建筑公司的工程施工,还没结算的

您好,写一下会计分录(31)用银行存款缴纳增值税120000元,城市维护建设税14875元,教育费附加6375元。(32)期末交易性金融资产的公允价值为28800元,应确认公允价值变动收益2000元。(33))计算并结转本期完工产品成本1123600元。没有期初在产品,本期生产的产品全部完工入库。((34)结转本期产品销售成本900000元。(35)基本生产车间盘亏一台设备,原价280000元,已提折旧225000元,已提减值准备25000元。(36)偿还长期借款本金850000元。(37)收回应收账款360000元,存入银行。(38)应收某客户的账款5000元,已确定不能收回。(39)按应收账款余额的2%计提坏账准备。(40)计提存货跌价准备11190元。(41)计提固定资产减值准备20000元。(42)第(35)笔的固定资产盘亏在年末结账前仍未批准处理,按规定将30000元损失转为营业外支出(附注中说明)。(43)结转各收入、费用科目。(44)计算并结转应交所得税
想问下实务中,建设房屋自用,工程款一次性结算给承包方,之前未计入在建工程,结算款入账怎么进行会计处理?入固定资产的话使用时间是按验收合格时间、工程完工时间、开具发票时间、结算款项时间哪个来算?折旧年限怎么确定?
宏达公司2020年10月发生以下经济业务,根据以下具体经济业务编制会计分录。1.10月1日收到丙公司作资本投入的设备,确认的价值为100000元。2.10月3日从甲公司购入甲材料100千克,价款100000元,增值税额13000元,货款尚未支付。3.10月31日,计算并结转本月已验收入库材料的实际采购成本70000元。4.10月31日,经汇总计算,本月生产领用甲材料50000元,其中用于产品生产的30000,用于车间一般消耗的18000元,用于企业管理部门消耗的2000元。5.10月31日,计算本月应付产品的生产工人工资30000元企业管理人员工资15000元,车间管理人员工资5000元6.10月31日,计提公司管理部门折旧30000元,车间折旧20000元。7,10月31日,汇总并结转给产品的本期制造费用50000元。8.10月31日,本期生产产品耗费150000元,全部完工并验收入库,结转完工产品的生产成本。9.10月13日,销售2000件产品,开的增值税专用发票上注明:款200000元,税款26000元。货款尚未收回。10.10月31日,结转本期已销产品生产
向供应商采购原材料B,重量1吨,单价(未税)30元/千克,税率13%,材料已入库,货款没有支付。 本月组织生产,材料耗用如下: 原材料A0140000 原材料B 35000 辅助材料5000 本月耗用车间水电费合计3000元,银行支付 本月银行支付厂房租金15000元,办公区域租金5000元 本月人力资源提供工资单明细如下:生产工人工资35000元,销售部门工资10000元,财务及办公室工资20000元,仓库及质检部门工资11000元,采购及资材部门工资8000元。工资计算完毕,下月发放。 本月完工产品合计1000件,已经完工入库,请做产品成本计算及入库处理。 向美丽公司销售商品一批,发票已经开具,根据以上计算测算销售单价应该是多少?(确保销售毛利在20-30%)期初库存商品和本月完工商品均已售出。做收入和成本结转
计算,结转所得税费用(写会计分录)并算出净利润。二、根据以下材料,做会计分录。(注意:不用抄题,会计分录按规范写,写整齐)1.收到股东金风公司的货币投资300000元,款项已存入银行。2.从银行借入期限为6个月的借款200000元,款项已存入银行。3.购入甲材料100千克,每千克210元,货款21000元,增值税2730元,运杂费2000元(不考虑增值税),款项均已银行存款支付,材料尚未验收入库。4.上述材料已到达,验收入库并按实际成本结转。5.仓库发出甲材料,期中生产A产品耗用11200元,生产B产品耗用10000,车间一般耗用8800元,行政管理部门耗用5000元。6.结算本月职工工资,期中A产品生产工人工资46000元,B产品生产工人工资34000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资5000元,上述工资尚未发放。7.按工资总额的14%计提福利费。8.计提本月固定资产折旧2500元,期中生产车间应提固定资产折旧1500元,行政管理部门应提固定资产折旧1000元。9.分配并结转本月的制造费用。10.A产品,B产品全部完工并验收入库,结转其生产成本。
公司的一个自建项目,缴纳的电费计入在建工程--水电费。但缴纳电费的同时缴交了3笔,分别是国家重大水利工程建设基金、可再生能源电价附加和水库移民后期扶持基金。这三笔分别计入哪个会计科目
老师,合同我们预付了部分款,后面跟对方协商解除合同,对方不发货,我们也不付尾款。那预付的款是记费用还是记营业外支出?
我是一般纳税人,上个月有开票出去给A,现在他要罚我4000,让我开负数发票,怎么开
不明白存货里的已完工未结算资产是什么,具体讲一下,这个已完工未结算资产确没确认收入啊
小规模纳税人季度收入不超过30万,收入分录怎么写
自己建了工会委员会的帐套,收到公司打给工会帐套的钱,老师分录?借银行,贷?
公司办公场地签了租赁合同 需要交印花税吗
老师我公司收到利息收入开具发票去税务代开还是公司直接给个人开具,
第一季度成本不够,交3000企业所得税,,可以先暂估费用,后边4月把票开回来吗
老师,开普通发票就写公司名称就可以了吧?其他的不用写也可以吧
那他确没确认收入和成本啊
是的,现在只是发生了成本,没结算收入就同时没结转到销售成本
这个已完工未结算资产不是确认收入了结转成本了但是业主还没结算的吗