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老师,您好!请教一下您 2025年有收到一张农产品的发票总金额38250元,农产品发票显示可以抵扣3442.50元,但2025年没有做进项税抵扣,今年2026年才做抵扣,因是普票,2025年记账全做销售费用38250元,现在是冲红原来的发票,再做一笔正确的分录吗? 谢谢老师指导!

2026-04-03 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-03 15:35

可以的,但是上年的报表你要更正利润表

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快账用户6680 追问 2026-04-03 15:37

老师,是从2026年3月份做一笔红字凭证,再做一笔正确的凭证,为什么还要改2025年的利润表啊?不明白呢。

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齐红老师 解答 2026-04-03 15:40

因为去年就应该要少做3442.50成本,那个就要体现为进项税

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快账用户6680 追问 2026-04-03 15:41

本来是这样的,但去年的账已经结束过去了,放在现在3月份的账调整不可以吗?

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可以的,但是上年的报表你要更正利润表
2026-04-03
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
你好请把题目完整发一下
2022-06-15
第三个分录应该是 借管理费用贷累计摊销才对 2.那你是什么会计准则 你这个涉及跨年损益
2022-06-10
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