你好请把题目完整发一下
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
(8)月末盘点时发现一批原材料发霉,原因为仓库保管员管理不当造成的,该批材料上月从某增值税一般纳税人企业购入,已抵扣过进项税,原材料成本为2000元。假定该企业12月份取得的增值税专用发票当月均已通过认证,期初无留抵税额。要求:根据以上资料,计算该企业:(1)当期销项税额?(2)当期进项税额?(3)当期应纳增值税额?(4)进口环节缴纳的消费税?谢谢老师!!!
1当期销项税额的计算是 25000*0.13+226/1.13*0.13+(1060+218)/1.13*0.13+50000*1.1*0.13=10573.03 2.当期可以抵扣进项税额是 390+2180/1.09*0.09+5000*0.5*0.09+10000*1.3/(1-0.15)*0.13-2000*0.3=2183.24
(3)当期应纳增值税额 10573.03-2483.24=8089.79 4.应交消费税的计算 10000*1.3/(1-0.15)*0.15=2294.12
老师第一题的数值应该是(1090+218)吧
看到了,写成6了是1090+218=1308错了数字
嗯嗯,我看懂了,数值我自己算一下就行,谢谢老师!!思路很清晰!!
不客气麻烦给与五星好评
老师您好,我再请教一下,第二题的,进项税那个是50000还是五千呀,业务题里是五万,你写的是5000,我没搞明白5000从哪里来的,
应该是少写了一个零,5万对
好的好的,谢谢老师!!会给好评的!!
祝你学习进步加油