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我们企业是一般人,22年3月份的账里面有一笔,结转所得税费用355.14元 但就只有这一笔。 我们属于小微企业,所得税还是按2.5%缴纳,22年1月份亏损-26672.00,2月份盈利50702.54,3月份盈利14205.59,所得税就是335.14 账面上3月份就有一笔结转所得税费用,因为成本和费用票够了,所以也没有交所得税,我想问下,在企业有盈利,但是实际未缴纳所得税的情况下,做个结转就可以了吗?后边我看了都是亏损的状态,所以后边几个月也就不涉及结转所得税吗?还有所得税是当月发生,当月计提还是季度计提呢,这个需要区分小规模和一般人吗?
老师您好!我有一个疑问我们调整往年损益类都走了以前年度损益,听说小企业会计准则不设以前年度损益我们是错的。是不是一定要做当期损益呀?又需要改账吗?如果做当期损益我2018年12月车没计提固定资产以及购置税走了管理费,现在我想更正补计提,已经过了折旧年限4年,我只冲账不改财报和申报表,如何做分录,我做当期损益,那我24年做汇算清缴调增金额大到时候会预警写说明吗?麻烦告知会计分录,谢谢(小企业会计准则)
老师:请问去年四季度的附加税多计提了,然后在今年一季度冲销了多计提的部分,年报上本年累计金额要更改吗?还是说用12月份年末数据?我是小规模,小企业会计准则,没有用以前年度损益调整科目,我在今年一季度更正了,把去年多计提的附加税做到了利润分配–未分配利润的贷方,请问年报上面还是要更正吗?
请问老师,代账在所得税汇算清缴的时候忘记把暂估费用冲回来,年初特地联系了厂家把欠的几百万发票给补齐给我们,导致我企业去年的利润是亏损状态。但是由于暂估目前依然存在且有100万,如果直接转回的话,导致我今年目前的利润达到两百万,预计加上下半年的开票,净利会超过300万,届时超过300万部分所得税税率是25%。我们是小微企业。现在有补救的方法吗?
老师,季度报财报和企业所得税季报,我报表盈利10万,减去以前年度亏损,小微企业减税,还要交四千来块钱的企业所得税。贷款利息今年就没开过发票,1到9月份48万多,挂的往来,银行就是不开发票,说年末统一开具。1到2月份贷款利息金额15万,我先把这15万做费用,年末冲红,再按全年的贷款利息总金额记费用,等银行在汇算前开完发票,再把发票放里面行不行。
老师您好,我们是小微企业 执行小企业会计准则。在去年12月份忘记了冲销预提的运费 我们企业2025年亏损 。今年1季度本来是亏损的,由于在一月份冲了这笔费用导致盈利。请问该如何处理,
老师,我们是买材料组装 ,是制造业但只能算委托加工是吗?
老师,现在还有差额计税吗?什么情况下用差额计税?
机械加工公司提供机械加工服务。 一般纳税人。开专票的。这种加工是没有成本的吗。只能纳税13%吗?
老师好,搅拌站购买的标准砂应计入什么科目
老师,我们公司木质车间停业不做了,大部分机器设备已运往总公司,还有一台设备停放到车间外面日晒雨淋,总部也没有付款给我们公司,请问这账怎么做呢
老师您好,外管证备案成功后需要办理什么吗?比如税务局,年报这些
老师,请问一下厂房房租,房东不开票。是不是公司要帮房东代扣代缴个人所得税?如果要公司代扣代缴,税率是多少?
结转小规模减免会计分录
老师小微企业零申报怎么报?