
老师,没有计提社保 和工资,直接按银行单据做的缴纳,借 应付职工薪酬—工资,贷 其他应付款—社保 银行存款 社保是 借管理费用—社保(单位 其他应付款社保(个人) 贷 银行存款 这个凭证做的对吗
收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款 计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗?
老师,我没有计提社保,直接缴纳社保,分录,借:管理费用—社保费—各保险,,其他应收款—社保费—各保险,贷:银行存款,然后再发放工资的时候把其他应收款—社保费—各保险在贷方扣回来,这样可以吗
缴纳员工个人社保部分借其他应付款300贷银行存款300 计提工资加社保部分借管理费用5300贷应付职工薪酬5000其他应付款社保300,员工打进来300借银行存款300贷其他应付款社保300 这样做社保贷方有余额300;应该余额为0,请问老师我这是哪里出错了
老师,发工资和交社保,我这样做账,正确吗? 计提本月工资 借:管理费用——员工工资 贷:应付职工薪酬——员工工资 计提和缴纳本月社保: 借:管理费用——员工社保 贷:应付职工薪酬——员工社保 借:应付职工薪酬——员工社保 借:其他应收款——员工社保(个人部分) 贷:银行存款 下个月发上月工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—员工社保(个人) 贷:银行存款
老师,小规模开了专票,这一张票要交增值税外,另外的计算30万以内不用交增值税,包不包括这个专票的销售额?
请问一下工会经费的计费依据是工资吗
老师好,我想问下,子公司分配给母公司在25年末计提的应付股利,现在发现金额有变化,我已经报四季度和年报但是没有划税情况下,我是改12月份的凭证和报表吗,还是怎么改法。谢谢
租赁合同和购销合同需要双方交印花税吗
我4.4日输错数字误转投资款120010进公司账户了。怎么退回我原私人卡?我原本想转1210进公司发工资。 我4.5日发现后重新转了1210进公司账户发工资,现要求120010全部原路退回。 清明假后请帮我处理一下看需要走什么程序退回。
从2026年1月开始每月的大额21也在工资收入里加上上税了但是工会经费交的时候包括这个21吗,这个钱没发到手里呀
小规模增值税专票和普票的分录是怎么样的呢?
老师,本年净利润5,849,423.30 元,上年的净利润是-5,623,811.18元,那么今年应该提的法定盈余公积金额是多少?
老师,请问4.3号离职的员工是不是社保要买到四月底
做台账,如何做一个账号汇总余额表,然后,后面分表是各个银行的支出,联动数据