先在会计平台设置好固定资产、折旧对应科目 录入卡片后,在资产→生成凭证自动生成入账凭证 每月点计提折旧,再生成折旧凭证即可

请问一下在用友u8系统做的固定资产卡片录入后不平衡怎么改啊
固定资产卡片是买入固定资产的时候需要录吗?次月的话,还需要做固定资产卡片吗?那个累计折旧是每月需要自己手动输入凭证的吗?
老师,公司购入几台办公电脑,用友yonsuite 固定资产怎么做账,是先固定资产卡片新增吗
在用友U8系统里固定资产卡片录入的步骤
用友U8我想问一下固定资产我没选择含税卡片,现在固定资产卡片打开没有资产增加、资产减少、录入原始卡片啥的,这怎么弄啊
请问老师,农场卖粮食,开票是免税吗,增值税
上个季度收到业主缴纳的管理费,并开收据,走的预收账款,月底结转收入,本月对方需要开具发票怎么做账,本月可以不做任何账务处理,直接把本月开具的发票附在上个季度收据后面吗,
投入资金>注册资金,资本溢价,现在注销了,这个要怎么处理?怎么做会计分录?
老师是这样的,该员工有工资没发,说用来抵扣后面的社保费,做的分录是,借:管理费用社保费,其他应付款员工(个人承担部分)贷:银行存款,到今年3月份正好员工其他应付款部分剩余997.14,员工又转进来512.23,现在员工其他应付款金额1509.37,这些金额正好是3月的社保费的金额,那这个社保费分录怎么写呢
老师,工商年报里的社保信息,有1人,但不交社保,怎么填呢
老师,你好,我公司有美元户,25年入财务费用-汇兑损失-327.48,请问下汇算这个是要调增吗?
企业变更法人要交税吗
老师是这样的,该员工有工资没发,说用来抵扣后面的社保费,做的分录是,借:管理费用社保费,其他应付款员工(个人承担部分)贷:银行存款,到今年3月份正好员工其他应付款部分剩余997.14,员工又转进来512.23这些金额正好是3月的社保费的金额,这个分录怎么写呢
我转了3068,对方退了3058,其中收了10元的手续费,怎么写分录。
老师好,资产负债表 应付账款 是负数 应不应该重分类到预付账款,要是重分类到预付账款的话 资产总额就会偏高 这个到底要不要重分类的