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上个季度收到业主缴纳的管理费,并开收据,走的预收账款,月底结转收入,本月对方需要开具发票怎么做账,本月可以不做任何账务处理,直接把本月开具的发票附在上个季度收据后面吗,

2026-04-07 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-07 10:47

同学,你好
本月,需要把上个月的收入分录红冲,再按照发票重新做分录

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同学,你好
本月,需要把上个月的收入分录红冲,再按照发票重新做分录
2026-04-07
本月需要进行以下处理: 冲销上月错误的记账凭证: 借:库存现金(金额用红字) 贷:主营业务收入(金额用红字) 编制正确的记账凭证: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)(如果有增值税的话)
2024-10-24
你好,你这么操作就是没问题的,不用调整。
2023-03-29
同学,你好 你开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 收到钱 借:银行存款 贷:应收账款
2025-07-11
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-30
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