同学,你好
本月,需要把上个月的收入分录红冲,再按照发票重新做分录

老师小规模分公司,7月份开的免税普票,8月份收到成本发票,9月份支付成本发票款项,我可以放到9月来做账务处理吗,把三个月的业务比较少放到九月份一个月里面做掉,结转成本结转损益,缴纳税费
我在去年2022年12月份开了一张20万的发票是预收2023年1月2月的服务费,钱收到,发票开出去了,开发票时备注了是预收2023年1,2月的,做账也是做的预收账款。后面1月份报2022年第四季度增值税时,申报表直接带出来已开票那20万,已报税,有问题吗?然后到2023年1月2月正常把20万之前预收的分别转成主营业务收入。账上要调整吗?
公司是小规模,前两个月税局代开发票,税局直接扣缴的增值税,比发票上多一些尾差,现在季度申报不仅会有尾差的退税,6月份的账务处理要调增前两个月的尾差收入。请问可以直接贷主营业务收入,因为前两月的损益已转本年利润
上个月的开了一张发票3000多,直接做成了借,库存现金入 贷主营业务收入 但是这个月对方用公户转账了,没有走现金,我本月需要做什么处理
请教一下老师:小规模三季度开了5万发票,实际到账3万,账务做了主营业务收入5万并结转到了本年利润当中,四季度红冲掉重开成3万普票,账务如何调整正确呢?先把结转到本年利润的主营业务收入2万从本年利润中调整成贷方,在借主营业务收入2万贷应收账款2万吗?(只调整差额2万部分),在调整借应收账款贷管理费用职工薪酬部分,对吗老师
请问老师,农场卖粮食,开票是免税吗,增值税
上个季度收到业主缴纳的管理费,并开收据,走的预收账款,月底结转收入,本月对方需要开具发票怎么做账,本月可以不做任何账务处理,直接把本月开具的发票附在上个季度收据后面吗,
投入资金>注册资金,资本溢价,现在注销了,这个要怎么处理?怎么做会计分录?
老师是这样的,该员工有工资没发,说用来抵扣后面的社保费,做的分录是,借:管理费用社保费,其他应付款员工(个人承担部分)贷:银行存款,到今年3月份正好员工其他应付款部分剩余997.14,员工又转进来512.23,现在员工其他应付款金额1509.37,这些金额正好是3月的社保费的金额,那这个社保费分录怎么写呢
老师,工商年报里的社保信息,有1人,但不交社保,怎么填呢
老师,你好,我公司有美元户,25年入财务费用-汇兑损失-327.48,请问下汇算这个是要调增吗?
企业变更法人要交税吗
老师是这样的,该员工有工资没发,说用来抵扣后面的社保费,做的分录是,借:管理费用社保费,其他应付款员工(个人承担部分)贷:银行存款,到今年3月份正好员工其他应付款部分剩余997.14,员工又转进来512.23这些金额正好是3月的社保费的金额,这个分录怎么写呢
我转了3068,对方退了3058,其中收了10元的手续费,怎么写分录。
老师好,资产负债表 应付账款 是负数 应不应该重分类到预付账款,要是重分类到预付账款的话 资产总额就会偏高 这个到底要不要重分类的