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老师是这样的,该员工有工资没发,说用来抵扣后面的社保费,做的分录是,借:管理费用社保费,其他应付款员工(个人承担部分)贷:银行存款,到今年3月份正好员工其他应付款部分剩余997.14,员工又转进来512.23这些金额正好是3月的社保费的金额,这个分录怎么写呢

2026-04-07 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-07 10:42

同学,你好
员工又转进来512.23这些金额正好是3月的社保费的金额,这个分录怎么写呢
借:银行存款
贷:其他应付款员工(个人承担部分)

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可以的,可以这样账务处理的
2022-03-22
同学,你好,分录完整应该是这样的 工资计提: 借:管理费用-工资 管理费用-社保费(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费(公司部分) 扣社保费: 借:应付职工薪酬-社保费(公司部分) 其他应收款-社保费(个人部分) 贷:银行 次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2022-01-10
您好,最后一步,个人社保,是从员工工资扣除的,不是打进来的300
2023-11-13
你好,你这边做账是没有问题的
2023-09-25
你好,计提个人部分你错了 借应付职工薪酬 贷其他其他应收款(个人社保部分
2024-07-11
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