是在4月收到发票就要申报个税

老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
某高校刘教授2022年1-5月取得的收入如下:(1)每月从学校取得的工资收入12000元,由他一人负担一个就读于小学二年级女儿的教育费用和一个2岁儿子的托儿费,独自赡养均为60岁以上的父母,负担首套住房贷款。每月收入由学校代扣代缴个人所得税。(2)从1月1日期将自有房产按照市场价格出租给王某居住,每月不含税租金收入3000元,全年收入36000元。其中,2月份因墙面开裂,发生修缮费1000元,取得装修公司发票。(不考虑房产税、城市维护建设税等)。(3)3月因持有两年前在上交所购买的上市公司股票13000股,取得股票分红2600元。(4)4月在杂志社发表论文一篇,取得稿酬2500元。(5)5月因担任另一高校博士论文答辩主席,取得答辩费5000元。要求计算:(1)1月从学校获得的收入应被预扣预缴的个人所得税。(2)2月租金收入应缴纳的个人所得税。(3)3月股票分红收入应缴纳的个人所得税。(4)4月稿酬所得应预扣预缴的个人所得税。(5)5月答辩费应预扣预缴的个人所得税。
某高校刘教授2022年1-5月取得的收入如下:(1)每月从学校取得的工资收入12000元,由他一人负担一个就读于小学二年级女儿的教育费用和一个2岁儿子的托儿费,独自赡养均为60岁以上的父母,负担首套住房贷款。每月收入由学校代扣代缴个人所得税。(2)从1月1日期将自有房产按照市场价格出租给王某居住,每月不含税租金收入3000元,全年收入36000元。其中,2月份因墙面开裂,发生修缮费1000元,取得装修公司发票。(不考虑房产税、城市维护建设税等)。(3)3月因持有两年前在上交所购买的上市公司股票13000股,取得股票分红2600元。(4)4月在杂志社发表论文一篇,取得稿酬2500元。(5)5月因担任另一高校博士论文答辩主席,取得答辩费5000元。要求计算:(1)1月从学校获得的收入应被预扣预缴的个人所得税。(2)2月租金收入应缴纳的个人所得税。(3)3月股票分红收入应缴纳的个人所得税。(4)4月稿酬所得应预扣预缴的个人所得税。(5)5月答辩费应预扣预缴的个人所得税。
高校刘教授2022年1-5月取得的收入如下:(1)每月从学校取得的工资收入12000元,由他一人负担一个就读于小学二年级女儿的教育费用和一个2岁儿子的托儿费,独自赡养均为60岁以上的父母,负担首套住房贷款。每月收入由学校代扣代缴个人所得税。(2)从1月1日期将自有房产按照市场价格出租给王某居住,每月不含税租金收入3000元,全年收入36000元。其中,2月份因墙面开裂,发生修缮费1000元,取得装修公司发票。(不考虑房产税、城市维护建设税等)。(3)3月因持有两年前在上交所购买的上市公司股票13000股,取得股票分红2600元。(4)4月在杂志社发表论文一篇,取得稿酬2500元。(5)5月因担任另一高校博士论文答辩主席,取得答辩费5000元。要求计算:(1)1月从学校获得的收入应被预扣预缴的个人所得税。(2)2月租金收入应缴纳的个人所得税。(3)3月股票分红收入应缴纳的个人所得税。(4)4月稿酬所得应预扣预缴的个人所得税。(5)5月答辩费应预扣预缴的个人所得税。
老师有个问题想请教了,啥就是那个,建筑公司就是个人去税务局代开发票的时候,不需要,交一个个税,然后,就是经营所得交的,然后税务局说,就是我们开,就是他们给我们,那这个人代开这张发票。写的是人工费,说不能按照今天说的来开,如果要是按经营说的来开的话,就不能写人工费,说让让我们把这个发票作废重开,但是。如果要是作废重开的话,这就相当于是项目经理承包了一个项目,然后他干完了之后打给他的那个工程款,也就是,这样的话不能开成人工费的话,还是要按照经营说的来交个税的话,不想按照劳务缴纳20%的个税的话,有什么,比如说不开人工费能开开成什么。
公司小规模新能源公司,车辆一直计提折旧,电池没有单独计提折旧,现在电池以旧换新,旧电池折价10000,新电池折价9000,电池厂家转账公司1000元,双方都没有提供发票,公司收到这笔钱应该怎么上账
我公司应付职工薪酬下面有两个子科目,应付职工工资、应付职工绩效,上年计提绩效时,错误计入应付职工工资科目,今年直接将两个科目通过借贷方调整,该操作是否会增大应付职工薪酬借贷方发生额?
还没有开通银行账户,然后社保是扫码缴纳的,请问怎么做账
小规模新能源公交公司,旧电池以旧换新,以前旧电池没有单独计提折旧,只有车辆计提折旧,现在以旧换新,旧电池折价10000,新电池折价9000,电池厂家转账1000元,公司收到这笔旧电池款,应该都做什么会计分录?
老师您好,公司差旅报销,餐费补贴是一天100元,员工拿餐饮发票来报销,那还要报个税吗?
老师,您好!请教您 汇算清缴申报表A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额是填账套中的借方发生额还是贷方发生额呢? 谢谢老师指导!
房东在今年4月份开了一张租赁费发票,租赁日期备注栏为2025年11月到2026年1月,2025年没有分期入费用,可以一次性在今年入费用吗?一共7万租赁费
老师好,甲方26年2月份给我们公司代发23年24年工资,我直接做借:工程施工贷:应收账款,等到汇算清缴的时候再做纳税调增可以不
老师:A公司于2022年全额出资成立了B公司,各自独立核算,2025年两个公司之间仅有B公司无息借给A公司5万元备用金,并且当年未归还。请问B公司关联业务往来年度报告申报怎么填写? 需要填写哪几张表,分别在哪个地方表示?
贸易业务中总额净额如何判断?
目前还没收到发票,是客户打电话追问付款,才得知。
那么收到发票的次月才申报那个就行
下个月申报也是可以的