不能对冲,除非有对冲的依据

老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师好,想问一下,公司要注销的时候,资产负债表上还有其他应收款和实收资本,其他应收款该怎么处理?实收资本需要做什么账务处理吗?
老师好,我要注销小规模工资,截止2024年6月资产负债表里面,资产总计威0,其他应付款10540.89元,未分配利润-10540.89元,去注销的时候,这个有没有什么影响,可以去直接注销吗?要是有影响的话,这个账怎么调
零申报公司,一直未经营没有收入和支出,在电子税务局零申报时资产负债表为了通过系统提交,在货币资金和其他应付款都填了100。现在公司要注销,电子税务局需要报送财务报表,资产负债表需要清零吗?但是都填0系统不让提交,请问该怎么填资产负债表?
是这样我今天偶然发现之前有一个已注销掉的分公司账上还挂着一笔其他应付款,之前会计没处理我接手时也没注意按道理来说应该全部合并到总公司的我现在是放着不管还是调整下呢18年注销的18年合并申报财务报表时包涵了这个19年我接手时没有加上这笔数据后面就一直没有加上这个数据我现在咋处理这笔账呢可不可以那个分公司做借其他应付款480贷未分配利润480总公司做借未分配利润贷营业外收入这样一来本年度未分配利润的年初年末差额就不等于利润表上净利润了可以吗
老师,我们公司之前按时月初发工资,3月初发放2月工资,并3月初就申报的2月的工资,但现在都不能按时发,就3月申报2月发放的1月工资,但这样个税老是会有点差异,到底是3月申报2月应发工资,还是申报2月实发工资(即为1月工资),个税差异的部分实在难平,能不能计入营业外
报销奖金、银行贷款保险这些需要下费用,想下本月实际扣款在上月,网银发生借方挂什么科目
请问外地项目,开了外经证假如没在项目所在地预缴税款。在公司所在地交税款有什么影响?
公司长时间未经营,等着注销 资产负债表里边有其他应收款 和其他应付款 没有账了 可以直接对冲下吧 调整下资产负债表 还是等着什么时候注销再处理
我们承建了一个观测站的建设,在合同里有占地费,占用了当地村民的耕地,想问一下这部分该怎么进行账务处理啊?计入成本的话该有哪些手续
给员工在25年7月份发放工资4970,在25年9月份申报个税,但是后面发放工资直接计入法人名下,怎么处理?
工厂饭堂购买的油米肉菜,怎么入账,分录怎么做
请问,去年继续教育完成后,在全国会计人员统一服务管理平台没有继续教育记录。是需要自己申请继续教育登记吗 ?去年继续教育学的课,具体学了多少分钟,得了多少学分都忘记了。怎么进行继续教育学分申请
经营所得如何使用三方协议缴款
公司主营电车充电,新能源充电设备汇算清缴的时候填写在资产那一列明细里面
这个数据不变已经申报了 目前好像注销不了 这个数据要一直这样申报下去?