您好,你是想直接挂在往来,是吧

(1)请根据权责发生制计算2022年1月份发生的收入和费用。2022年1月,甲企业销售商品60000元,款项尚未收到;销售原材料5000元,款项已通过银行收取;支付本月水电费1000元,支付全年财产保险费12000元;通过银行收到上月货款20000元。(2)①销售产品800000元,货款存入银行。②销售产品300000元,货款尚未收到。③预付7-12月份保险费360000元。④支付本月借款利息40000元。⑤收回上月销货款380000元。⑥预收销货款80000元,两个月后交货。要求:(1)列式计算权责发生制下该企业本月的收入。(2)列式计算权责发生制下该企业本月的费用。(3)列式计算收付实现制下该企业本月的收入。(4)列式计算收付实现制下该企业本月的费用。(3)账户本期发生额单位:元账户名称借方发生额贷方发生额主营业务收入356000其他业务收入68000主营业务成本128000其他业务成本23000税金及附加1800销售
红星公司12月份发生如下业务:1.本期销售产品50000元,存入银行;2.购买办公室用品550元,支付现金;3.用银行存款支付下年度财产保险保费126000元;4.采购员张伟强预借差旅费、支付现金1500元;5.用银行存款20000元预付下月电费;6.收到购货单位归还上个月所欠货款44000元,存入银行;7.计算提取应由本月负担但尚未支付的借款利息2440元;8.摊销以前支付但应由本月负担的专利权10000元;9.销售产品50000元,尚未收款;10.总经理报销差旅费2000元(原借款2000元);11.销售产品100000元,收到转账支票60000元,其余未收;12.用银行存款支付上个月的电话费2000元。要求:分别用权责发生制与收付实现制计算12月份的盈亏。
老师,你好。我想问一下现在有一笔业务是对方拿了替票进行报销,并且税可以抵扣。假设发票金额是2300,税100,实际报销付款2000。那我分录可以这么做吗?借:费用类科目 1900 进项税100 贷:银行存款2000。那我这么做的记账金额和发票总金额是不一致的,可以这么操作吗?
老师你好,请假下假设本月的应发工资是4000元,扣工会经费30元,扣社保381元,实发工资是3589元。分录如下:借:应付职工薪酬4000 贷:其他应收款社保(员工承担)381元 贷:银行存款3589元 贷:工会经费这个30元 工会经费这个用什么科目呢?其他应付款还是?
老师,我想问一下住房公积金记错会计科目,有一个是跨年的,一个是跨月的。 跨年的是2023年1月。摘要:补缴2022年公积金;会计科目计,借:应付账款-住房公积金 贷:银行存款 跨月的是2023年5月做的帐,实际交的是4月的公积金 会计科目一样是 借:应付账款, 贷:住房公积金 贷:银行存款 本公司是当月缴纳当月公积金的,推迟缴纳是账户上没钱,所以扣不了,什么时候有钱什么时候扣的。 像上面两种情况要怎么处理呢?
老师,我们公司之前按时月初发工资,3月初发放2月工资,并3月初就申报的2月的工资,但现在都不能按时发,就3月申报2月发放的1月工资,但这样个税老是会有点差异,到底是3月申报2月应发工资,还是申报2月实发工资(即为1月工资),个税差异的部分实在难平,能不能计入营业外
报销奖金、银行贷款保险这些需要下费用,想下本月实际扣款在上月,网银发生借方挂什么科目
请问外地项目,开了外经证假如没在项目所在地预缴税款。在公司所在地交税款有什么影响?
公司长时间未经营,等着注销 资产负债表里边有其他应收款 和其他应付款 没有账了 可以直接对冲下吧 调整下资产负债表 还是等着什么时候注销再处理
我们承建了一个观测站的建设,在合同里有占地费,占用了当地村民的耕地,想问一下这部分该怎么进行账务处理啊?计入成本的话该有哪些手续
给员工在25年7月份发放工资4970,在25年9月份申报个税,但是后面发放工资直接计入法人名下,怎么处理?
工厂饭堂购买的油米肉菜,怎么入账,分录怎么做
请问,去年继续教育完成后,在全国会计人员统一服务管理平台没有继续教育记录。是需要自己申请继续教育登记吗 ?去年继续教育学的课,具体学了多少分钟,得了多少学分都忘记了。怎么进行继续教育学分申请
经营所得如何使用三方协议缴款
公司主营电车充电,新能源充电设备汇算清缴的时候填写在资产那一列明细里面