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请问老师,甲单位职工食堂收取员工餐费,每个月从工资里扣500元。请问怎么做账呢?因为新增值税法要求做视同销售。

2026-04-09 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-09 10:17

你好借其他应付款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税

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你好借其他应付款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
2026-04-09
借:应付职工薪酬-工资 100000 贷:银行存款95000 其他应收款5000 借:其他应收款5000 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
2026-04-13
你好!  借:事业支出 贷:应付职工薪酬—基本工资 应付职工薪酬—公积金 应付职工薪酬—社保 应交税费—个人所得税 至于你们的早餐,其实严格来说,收了钱应该按盈利业务来
2022-07-11
您好,借:主营业务成本-工资14676      贷:应付职工薪酬-工资  14676 借:应付职工薪酬-工资  14676  贷:银行 借:应收账款  14676  贷:主营业务收入   14676 最终给的计账
2025-01-19
业务1销项税额的计算是 (6780000+56500)/1.13*0.13=786500
2022-04-23
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