
我们公司是做混泥土的,接手了其他公司的一个项目,接手之前我们公司要把前期发生的应收账款付清,然后付清的这一笔应收账款又作为我们公司的应收账款,会计账务处理应该怎么做呢?
我们新建了账,之前收到管理费走的其他应收款,现在这个新系统里面其他应收款里面没有辅助核算。只有其他应付款里面有,怎么办
老师,我们是购买方,在收到的专票里发现我们开户行对方少了一个字,这我们应该怎么办
老师,我们是基层单位,公司每月给我们拨的两千元备用金让我们买办公用品,我们收到钱怎么做分录,借,现金贷其他应付款对吗?买办公用品了,借其他应付款,贷现金对吗老师
老师我们公司代其他公司购买收银机 我收到代买钱:借:其他应付20000 贷:银行存款 20000 购买的支付的时候 借:其他应付20000 贷:银行存款15000 其他业务收入5000 可以这么操作吗
请问老师,公对公转账。备注是货款,实际就是往来款,摘要应该怎么写呢,每次收到都是入的预收账款
老是小规模二季度本年利润里的本期金额 是填写6月份数据 还是456呢
请问老师,公司用对公户的钱在银行理财,用缴增值税税吗?2万块收益
我们3月才开始有出口销售,我们租金发票进项税额平摊转出,是3月租赁发票进项税额*3月出口销售/1-3月销售收入吗?
老师,请问下个体核定经营所得税率1.3%。但是申报第一季度显示税率是按0.25%减半征收
你好,小规模可以申请一般纳税人吗
请问公司给客户送花篮,应该入什么费用?
老师,您好,在做第一季度财务报表时,3月账户余额6万,包含了4月要付出去的尾款,未登记到应付账款里面,导致所有者权益变多,在4月股权转让时,税局说只看3月的财务报表,由于所有者权益高,个税就高, 那么是否可以重新更正报表,把应付账款重新填入负债里面来减少所有者权益的金额? 税局建议说如果不想多交税,就5月再做股转3月报表已提交,可是我不想再等一个月 可以重新更改3月报表数据吗?税局那么如何沟通更好呢
我们供应商因税没补齐,她们开给我们的发票被列为风险发票了,我们要怎么处理? 事实情况是她们不可能补税了。发票永远不会正常。
你好,跨境代采,现在是香港收款结算,订单采购和物流 仓库费用是香港支出(通过跨境宝支付)杭州负责技术 运营 客服。后面我需要的合规,合法避税,注册香港公司来收款,把网站的所有权转到香港公司,杭州负责技术 运营履约,香港负责采购 先阶段销售额2000/年,后面只多不少。我们收服务费6个点,运费会有一点利润,帮我梳理下如何规划,公司怎么控股好