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老师,我开国补的做的账是借:主营业务收入 贷:应收账款-张三 应交税费-未交增值税 现在拿到的银行流水是银联商务支付有限公司打款进来的,我做的是借:银行存款 贷应收账款-银联商务, 是不是还要做一笔,借:应收账款-银联商务 贷应收账款-张三呢

2026-04-09 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-09 10:15

国补销售,收到收入 借:应收账款-应收国补        银行存款       贷: 主营业务收入 增值税-销项税 收回国补 借:银行存款 贷:应收账款-应收国补

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2026-04-09
您好,您的基础这么好呀,只有一个科目错了
2023-12-18
您好,当月开票,当月收款的话,就按照你第一个凭证。
2022-03-31
你好;    是的;  可以这样来做账 ; 就是为了核算往来科目; 便于你们 到时对账的 ; 实际中我这也是这样走的;  你主管这样做 是有道理 的 
2022-12-08
你好,学员 确认收入的同时结转成本的 借主营业务成本 贷库存商品
2022-08-07
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