餐饮收入不需要交印花税,购买的餐具,材料需要按买卖合同交印花税

印花税申报,申报的收入是含税金额还是指不含税金额?然后借款合同的申报是每年都需要申报一次还是总共申报一次就可以了呀?还有工会基金和水利基金申报这一项是必须要申报还是说可以按0申报呀
所有的印花税的项目都可以减半征收吗,租赁合同的印花税,是一年申报一次的吗,这个申报的金额是按一整年的租金来申报印花税吗
老师,印花税申报时,我们这边签订的销售合同都按含税金额申报。但收到一些成本票都是零散收的,有时也不签合同,这种需要申报印花税吗?印花税的申报应税金额怎么去把控取数来源呢?是全部的营业收入+营业成本吗?
印花税入账收入,成本申报,需要加上增值税近,销项的金额吗?有就是我按照实际入账不按照实际签订合同交印花税需要考虑税的部分吗?
我公司印花税不是一直都是按照实际入账的收入,成本,增值税进、销项税额这4个数字合计来申报的,我公司签订合同的时候有做价税分离,是不是可以就按照入账的收入,成本的金额来申报,也就是不用申报增值税的部分,请问可以这样申报吗?
我们是二手车销售公司,请问我们公司是不是开票超过500万(自己公司开的和二手车市场开的之和)就是一般纳税人了?
退休后一个月10000元聘用工资,每个月交多少税?按年度缴税交多少?
老师,我想请问一下财付通的无票收入应该怎么申报?
老师,公司办公室有一个工作人员,公司解聘他的劳动合同给予的补偿金,怎么写分录?
建筑行业暂估成本2000多万,实际几百万,明显增值税税负号,企业所得税税负底,往来账款也挂的很大一直挂着没发处理,我做这个会计是不是风险很大?
老师,2025年我们有装修的摊销费,再做汇算清缴的时候表资产折旧摊销纳税表需要填写吗?
承租方因违约,出租方没收了承租方缴纳的各种保证金,这个出租方是不是应该开发票?
建筑行业增值税税负率极高,企业所得税税负率极低该怎么办?
跨境电商补交了了去年第三季度的税款,申报增值税的时候已交税款那里,账表不符,需要怎么调啊。
当期应交税费金额跟我申报的有差异 怎么查原因