不可以这样申报。 印花税的计税依据通常根据不同的应税凭证来确定: 如果是购销合同等,一般以合同所载金额为计税依据。合同中如果分别记载了不含税金额和增值税金额,应按不含税金额计算印花税;如果合同中未分别记载,则应按合同所载总金额(含增值税)计算缴纳印花税。 对于没有签订合同但具有合同性质的凭证,以凭证所载金额为计税依据

印花税申报,是真的按合同来的吗?我们公司建筑企业,一直以往都是按开票收入的不含税金额申报印花税。比如说一个工程,工程合同金额巨大,我们都是根据每月开票数即销售额的不含税金额申报,这样做对吗
也没有合同就是老板口头说了个价,会变动的可能是95%以上。实际成交价不确定,可以按照现在的口头金额入账吗。怎么申报增值税
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
老师,印花税申报时,我们这边签订的销售合同都按含税金额申报。但收到一些成本票都是零散收的,有时也不签合同,这种需要申报印花税吗?印花税的申报应税金额怎么去把控取数来源呢?是全部的营业收入+营业成本吗?
买卖印花税,一般纳税人,我是季度销收入+季度认证的进项的合计不含税金额报,可以吗?,,麻烦具体说下可以还是不可以,谢谢了 然后小规模我是直接按季度不含税收入报的,如果有进来成本票就会加上报,成本没有发票的部分就不计算印花的。。可以不
老师,如果我收到发材料票3%,开出去的13%个,这个很亏吧
老师您好!与张三个人签订的租赁合同,现因特殊情况开不了发票,可以由其他人代开发票吗
管理费用丁字账是平的,也需要等总账吗
求一份建筑工程项目,每月末确认收入的表格
外账就用发票,银行回执单,工资表这些凭证分别做账,这样合法吗
老师,这两题,为啥有的成本,需要/(1-9%)*90%,有的直接乘以90%,他们不都是从农业生产者购买的,需要计算抵扣进项的吗,遇到这种题目,如何做呢?
老师,我这个月收一张24年就开的的固定资产发票,但当月这个固定资产就出售了,这样的账务处理该怎么做啊
一般纳税人增值税票冲红的周期是多长时间内可以处理,超多长时间冲红有问题的
补缴2022年企税,产生滞纳金需要用以前年度损益过度吗?
律所的独立律师,有三项扣除是免除个税的?分别是公益,拓展,培训吗?具体怎么操作的免个税
我公司为商贸公司(购进货物,销售出去那种),前期一直是以入账的收入,成本来申报的,现在要是改按照合同签订金额来申报的话可以吗?
就是以前公司有没合同但是有实际业务发生的情况,一直是按照入账金额来申报印花税的,现在都是有合同的,如果按照合同来申报就会出现申报金额小于入账金额,原因前期有没按照合同申报的金额在当期确认收入,这个要怎么处理?
同学你好 这个可以的