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郭老师,出口企业,比如申请退税10万,进项只有8万,还有2万不能退,这2万要怎么处理

2026-04-10 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-10 10:13

你好 是生产企业的吗

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齐红老师 解答 2026-04-10 10:16

是的话就是免抵税额

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齐红老师 解答 2026-04-10 10:16

若留抵税额≤免抵退税额,应退税额 = 留抵税额,免抵税额 = 免抵退税额 - 应退税额

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快账用户3939 追问 2026-04-10 10:26

免抵税额2万,免抵退税10万,实际退8万,我进项和销项结转了,做的简单, 借应交税费应交增值税销项税20,借应交税费未交增值税8万,贷应交税费应交税费应交增值税进项税额28万 现在这个2万要做吗,那个出口抵减内销要用了,我忘记怎么做了

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你好 是生产企业的吗
2026-04-10
不能退的 2 万元,做进项税额转出,计入主营业务成本。 分录: 借:主营业务成本 20000 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)20000 退税 10 万分录: 借:应收出口退税款 100000 贷:应交税费 — 应交增值税(出口退税)100000
2026-04-08
借应交税费应交增值税销项10、 应交税费应交增值税转出未交增值税5 应交税费应交增值税出口退税15 贷应交税费应交增值税进项30
2025-07-18
您好 11月申报的时候有留抵税额还会继续退税的哈 不会过期
2024-11-03
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-09-10
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