您好 11月申报的时候有留抵税额还会继续退税的哈 不会过期

老师好,生产型企业,增值税申报表10月的软件即征即退应纳税额5万,一般项目期末留底税额是4万,免抵退税额8万,11月能不能退看10月期末留底税额,那是不是可以退4万,退税和软件即征即退应纳税额没有联系对吧,退税看期末留底税额就可以对吗?
郭老师,我们企业去年建设期,留抵很多,符合留抵退税政策,截止上月月底,还有30万留抵,税务局没钱给我们退税,打电话让我们多报300万收入,多报300万的未开票收入,但我们没有相对应的成本可以转啊
老师 我们是生产企业 执行免抵退的 第一次退税 10月申报增值税申报表中 销项税额1万元 进项税额10万元 应抵扣税额合计10万元 实际抵扣税额1万元 期末留抵税额9万元 这9万元就是税局要退给我们的税款吗?
老师 我们是生产企业 有出口 10月申报增值税时增值税申报表期末留抵税额15万 (可退税款) 我10月做账 借:其它应收款-出口退税 15 贷:应交税费-应交增值税-出口退税15 11月增值税申报表销项税额15万 进项税额12万 上期留抵税额15万 期末留抵税额12万(可退税款) 我的账务处理怎么做 调整为退税款为12万?
郭老师,我们生产企业,当期10月留底税额是8万,11月申报10月免抵退税额是18万,我们只能退8万,这10万本来能退,但留底不够,下期11月有留底税的话还会退给我们吗
老师,请问一下我们不是个体嘛,没有办基本户,都只有法人的个人账户,那我们录入电子税务局应该是个人储蓄账户,还是个人银行结算账户哇
暂估入账的在建工程完工后转固定资产。原值110万,其中暂估95万。那么汇算清缴是不是要进行折旧的调整呢?需要做账务处理吗?有没有调整分录?
老师,那所有的分录我都应该怎么做呀?老师,你帮我列个分录呗,就是老板充发票充19万,这个季度这个季度账还没做呢,然后他就充19万,上个季度的账我都已经做完了,税也报了,也确认收入了,他这个月发票他给开个负数,然后他又用银行给您把这个款又给人打回去了,我该咋做账啊?账务流程老师,你给我列示一下
老师开具的发票项目名称是鉴证咨询服务*能验费,能入账检测费吗
老师您好 透明胶税收编码是什么?
那意思是只计提4800工资就可以了,请假被扣的那200元不列在工资表应付那栏吗,但我已经按5000计提也申报工资了
你好,我想问下,我们十一有八天假,1234休,13号休上到了20号(20当天上完了),工资是不是应该算21天的,后天只有是一天顶多两天假,我是不是要多算一天工资?请问怎么算
年利税如何计算?谢谢
老师,我公司收到其他公司的款项,附言投资款,应该咋记
老师,有一个事情我想请教一下,因为之前就是9月份的时候了,面试了一家公司。 公司做那个无人无人售货机 他们公司我去面试的时候,有一个很大的问题,就是说他们有上千万的是上百万还是上千万的进项票没有认证。 他们都是一些无票收入,所以他们的可能就是税税务的问题有点大。然后再加上他们没有财务之前,他们都没有什么就是没有做账的什么账本啊,数据啊,什么都没有。所以这就是另外一个问题。 请问我该如何回答这个问题呢?
等于说我们申请的免抵退税额是18万,10月留底8万就先退8万,11月有留底6万,不用申请,会继续退6万,没退完的如果12月有留底,还会继续退,直到把18万全部退给我们是吗
是的 根据留抵的税额来退给单位 没有留抵的时候暂时就不退 有了留抵继续退 等留抵金额到18万 全部退回
好的,谢谢
还一个是,留底大于退税额,这部分要交附加税,是生产企业还是贸易企业,不大记得了,老师可以告知一下吗
留底大于退税额 要交附加税, 您说的是出口企业免抵部分的增值税吧? 《财政部、国家税务总局关于生产企业出口货物实行免抵退税办法后有关城市维护建设税教育费附加政策的通知》(财税[2005]25号)第一条规定,经国家税务局正式审核批准的当期免抵的增值税税额应纳入城市维护建设税和教育费附加的计征范围,分别按规定的税(费)率征收城市维护建设税和教育费附加。