同学你好 这个车如果确实属于固定资产,而不是作为 库存商品进行倒卖的话, 原值的部分,是所有购入车辆的原值 ,其他对应的 折旧,累计折旧 也是 全部车辆对应的,

1、1月5日,公司支付汽车保养费用1700元,取得增值税专用发票一张,网上银行支付上述保养费用1700元;2、1月5日,公司销售机械控制主板600套,每套含税价400元,开出增值税专用发票;3、1月6日,公司采购PVC等主板生产原料,应支付价款62万元,取得增值税专用发票一张;4、1月7日,后勤部报销公司汽油费用19000元,取得增值税专用发票1张;5、1月8日,公司购入质量检验设备一台,含税价120000元,取得增值税专用发票2张;6、1月10日,出纳取得缴纳上月增值税162000元的缴款书凭单;7、1月11日,公司出售不需要设备一台,设备原值260000元,已提折旧98000元,按协议价140000元出售,开出普通发票一张,该设备为2008年3月购置;8、1月12日,公司销售通信产品一批给四川移动公司,含税价为162万元,开出普通货物销售发票2张。9、1月12日,公司销售作为材料核算的芯片一批,含税价235000元,开出增值税专用发票;10、1月13日,购入芯片一批作为原材料入库,含税价620000元,取得增值税专用发票6张;老师,根据这个怎么填写一般纳税人增值税纳税申报表呀?
(4)科目40000元,贷记“库存商品”科目40000元的会计处理。2010年1月,公司查清了短缺原因。其中,属于一般经营损失的部分为350000元,属于非常损失的部分为50000元。由于结帐在前,公司未在2015年度会计报表中对这一经济业务作出相应的会计处理。(5)2015年1月,公司购买了一辆价值240000元的轿车并入账,当月启用,但当年未计提折旧。公司采用平均年限法核算固定资产折旧,该类固定资产预计使用年限为5年,预计净残值率为5%。.(6)2015年1月10日,公司原材料合库因火灾造成原材料毁损,经济损失为25000o0元公司于当月按规定进行了相应的会计处理。要求:1.假定不考虑审计重要性水平因素,针对审计发现的上述事项(3)~(6),张明和李辉两名注册会计师应分别提出何种建议?如果需要提出调整建议,请列示审计调整分录(不考虑审计调整分录对税费、期末结转损益及利润分配的影响)。2.如果宏达股份有限公司只存在事项(1)和事项(2)种的一项,注册会计师应分别出具何种意见类型的审计报告?请简要说明理由。
老师,您好!我们是小规模的,打算10月或者11月购入一辆20万左右的小汽车作外地跑业务之用,按现行的政策是可以享受一次性税前扣除的,我想问下账务处理和后续汇算清缴的申报应该怎样填写呢?购入的时候,借固定资产(我们是小规模的,价税都都计入固定资产原值)贷银行存款,购入时的分录没错吧?然后次月计提折旧,借管理费用,贷累计折旧,是一次性提完固定资产的原值吗?如果是的话,那当月的管理费用不是一下子增加了很多吗?
老师,您 好 收到一条这样的信息: 【中国税务】尊敬的纳税人: 您好!根据政策规定,您2024年度存在向资源回收企业销售报废产品涉税行为,请于2025年3月31日前,自行向经营管理所在地主管税务机关办理经营所得汇算清缴。您可通过登录自然人电子税务局或者前往经营管理所在地主管税务机关办税服务厅进行办理。经测算,您办理汇算时预计可申请退税(以实际申报为准)。如您需要取得帮助,请咨询当地主管税务机关或拨打12366纳税服务热线。【国家税务总局安庆市税务局】, 去年是报废了两台车子,然后我在电子税务局申报了个人所得税,刚才听别人说还有报表要填写,是什么表,没有找到报表的入口。 求教,谢谢!
老师 我公司时一般纳税人 2025年1月购买5台车每台单价2万,合计10万元整,当时开的都是二手车统一发票普 我1月按照10万原值入的固定资产 但是4月份的时候,对方又给我公司开了一张10元整的专票 我1月份入账10万,计提折旧也是按照10万折旧的 现在4月份我应该怎么去做分录、折旧表应该怎么做呢?
跨区域涉税反馈时,没有勾选税额就提交了,有影响吗
您好老师,小企业会计现金流量表能不报吗?
老师,请问员工自己在老家交的社保,拿回公司给报销,这个报销的款需要缴纳个人所得税吗?
代理报关费可以计入营业费用-办公费吗
老师,这个月报税是延后到20号的,请问个税也是到20号之前申报就行吗?
3月没有勾选报关费进项发票,需要填附表2进项转出吗?
老师,小规划商贸公司,年度企业所得税申报,要填哪几个表
老师我们进的商品跟开的发票不符只有1500元的货,这样开着可以吗
你好老师,问一下季度报的时候,记入成本费用的职工薪酬是用系统带出来的数吗?还是自己填数,系统带的只是工资薪酬不包括单位社保,这个数包括单位社保吗?我单位社保是记入销售费用
买的原料已经报销了,但是发票还没回来,我当月到货入库了,也报销了。次月到票的话,我把之前的分录红冲,然后按票再做正数?还是发票贴后面就行了