是发票贴后面就行了

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,我们这个采购合同是1月的,但是当时才发货了3600盒,然后到现在都没有开发票过来,但是我们3月已经开了很多发票出去了,库存已经是负数了,那就算是现在开发票也是4月了,那也只能到4月才入账了吧?但是3月库存已经是负数了,我3月是不是得暂估入职做库存成本了?要不我库存是负数了?那暂估入职的分录怎么做啊?
以前的会计按发票做原材料入库,现在老板不让按票做,让按对账单的来做入库 现在开票进来了,我没有前期对账单的入库的数据来冲红 ,这个月我补了8月的以对账单的数据入库,接着下一个凭证我可以冲红补的8月入库吗?冲红金额按就现在的发票金额,然后再做一笔按发票金额的正数凭证来入库,等于是当月冲红当月的凭证,26号凭证红冲25号
老师,上个月发票开错了,货没有退回来,就是之前开发票开错了,红冲以后我又开了一张正确的,那我只需要红冲销售就行吧?结转的分录不用做了吧
老师好,我看前面账务是当月采购入库的物料没有到发票的全部暂估入账,到发票的就正常入账,次月到发票的先红冲在正常入账,销售出去的开发票的确认了收入,没开票的做的发出商品,现在我把当月全部销售的直接确认收入不通过发出商品,采购发票也是不红冲直接冲暂估的话应该怎么调整过来呀?
你好老师,问一下季度报的时候,记入成本费用的职工薪酬是用系统带出来的数吗?还是自己填数,系统带的只是工资薪酬不包括单位社保,这个数包括单位社保吗?我单位社保是记入销售费用
买的原料已经报销了,但是发票还没回来,我当月到货入库了,也报销了。次月到票的话,我把之前的分录红冲,然后按票再做正数?还是发票贴后面就行了
亚马孙销售商品,但是没有报关单,可以直接按无票销售申报吗?不做免税处理
老师你好!医疗结合养老民办非盈利模式,这阳业务好处理吗
老师,公司只缴纳社保,不发放工资,该怎么做会计分录呢?
郭老师在吗,郭老师请教一个问题
老师你好,我明天要去应聘做汽车会计,但是我不太懂,怎么做?有方案吗?
企业个税申报密码重置,法人操作流程是啥
请问老师,甲单位是动物园,投喂动物,跟乙单位合作,甲单位自留60%,分给乙单位40%,甲单位按照100%确认收入,让后分给乙单位的40%作为成本对么?
老师,劳务成本在资产负债表中应该填写在那项
不用在开票当月再做一笔吗
不需要的,只是补开票
不用像那种供应商,做暂估入库的吗
不需要的,就那样处理就行