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老师,个体工商户税率3%减按1%,开了普票,在申报增值税减免税申报表时,减免的税额要填写吗?还是只填写增值税纳税申报表里“免税销售额”和“未达起征点销售额”,免税额写在“本期免税额”这样就可以呢?
学堂老师,咨询一下,个体户季度申报增值税开的普票,不足10万,在主表小微免税销售额填写不含税价格,免税额填写按3%的税额还是1%的税额呢?因为开的发票普票减免税的表是不是不用填写呢?谢谢老师了
我们九月开了免税的研发服务增值税专用发票,现在申报增值税了,怎么填写这个免税的金额,需要在附表填写吗
一季度开具不含税收入298960.4,1%的增值税票面税额2989.6,小微企业免税额8968.81(系统自动填写3%的税额),现在申报增值税出现如图提示,那我这个2%的增值税怎么填写呢
老师,您好!我们是做电子商务,销售图书,二季度的销售收入是5931200,全是未开票收入。我在申报二季度增值税时,填报增值税减免申报明细表时,减税项目我选的小规模减按1%,第二列的第一栏次,我填的118624,但是就出现了图片上的提示,怎么处理呢?
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
1. 主表 第9栏:免税销售额 28326 第10栏:小微企业免税销售额 28326 2. 减免税明细表 只填图书无票收入28000 不要把服务费326加进去 3. 为什么这样填 图书免税:走减免税明细 服务费326:属于小微企业免税,不用进减免税明细,直接在主表享受小微免税即可 4. 合计不含税销售额28326<30万,整体都免税,不用交税。
12栏次不用填写是吧
主表是不是填写完10栏9栏自动就有数据了吧
对的,按我说的填写哦
好的,一会我填一下看看
好的满意请给五星好评,谢谢