您好,这个是年底再做的

老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 这个会计分录是每月都做还是季末做!还是年末只做一次
本年利润是亏损的,,借本年利润负数贷,利润分配未分配利润负数做这个。所有软件都这么做吗?借本年利润-100贷未分配利润一100
老师,请问一下年末的时候需要做一笔本年利润转给利润分配未分配利润的分录吗?是借本年利润,贷利润分配未分配利润吗
老师你好,我们现在是小企业,每个月的做账时月底结账时借收益类贷本年利润,借本年利润贷成本费用类,然后到了年底借本年利润贷利润分配-未分配利润或反之吗?这样的话能看出每个月的盈亏吗?还是到了年底看未分配利润这个科目来分析盈亏呢?
一年只取得劳务报酬,年底个人所得税汇算清缴时可以退税吗,总的减免也享受6万吗
老师,3月份实际收入是100万,但是只有95万开票了,5万还没开票(4月才开票)这样怎么入账
请问公司赎回的理财产品怎么做账
老师,请问今年个体户要开始查账征收的,那么账务处理是从2026年1月份开始做凭证吗?银行存款余额就自己输入上一年度的期末余额吗?
请问结转社保费 ,借管理-社保 待应付职工薪酬-社保,这一步在哪个月结转,扣款月结转?还是实际月结转? 实际月没做,次月做2笔?
老师,我想咨询下,我现在申报第一季度电子税务申报企业所得税里有一项附报事项勾选数,里面的已记入成本费用的职工薪酬是填写第一季度的应付职工薪酬本期发生额对?我计提了27000元。那实际支付给职工的应付职工薪酬应该填报表里的哪个数据呢,我查了报表里工资这栏本期发生额是38000元。但我只付了11000元,这栏数据应该填多少,
你好,老师,请问一下,我出口退税收到的退税5320.03元,但我采购发票的进项是5320.04,这相差0.01我放在那个科目抵消呀
请问那个老师比较熟悉年度汇算清缴报税
老师请问,驾校的收入开票都是现金收的,除去成本费用后现金余额账上挂了好多,如何处理
建设期间所有开支费用都是老板垫付 但章程里股东和法人都不是老板 前期贷其他应付款 后期只能归还借款 不能转实收资本吧