您好,是今年才是查账征收的吗

老师你好!就是我有个单位账移交过来的时候就是银行存款账户上有点钱,今年从1月份开始重新立账,那账套上财务初始余额(银行存款)写上去,那初始余额不平衡呀?我应该怎么操作?谢谢老师!
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师,个体工商户2021年没有账,22年改为查账征收,21年银行账户有余额,实际有存货,22年1-3月份销售了21年的存货,1月份账户收到去年12月份开的发票销售收入款项,22年4月份还把银行账户现金取现了为零,由于是个体,没有员工,账面还计提工资吗?起初的银行账户余额怎么做账?今年的销售怎么做账?实际的库存怎么做账? 今天收到去年的收入款怎么做账? 去年没有开过进账发票。
老师咨询一下,一个个体户,之前都是核定征收的,今年4月开始税务局让变更为查账征收,之前都没有建账做账,现在从4月开始建账,那么银行账有余额还有之前往来款,我4月该怎么建账?[微笑]
请问一下 我是物流行业 个体工商户 今年2月份开始有收入 税务核定是定额征收 每个月3万额度 我开专票1%,按照开票金额1%收税 所以也没有去开成本票 后来从8月份开始,又改为查账征收, 我这个账应该怎么做呢 从10月份开始,我才让车上加油开票,都是普票,我这个账要怎么做?普票是价税合计作为成本是吗?
老师,请问今年个体户要开始查账征收的,那么账务处理是从2026年1月份开始做凭证吗?银行存款余额就自己输入上一年度的期末余额吗?
请问结转社保费 ,借管理-社保 待应付职工薪酬-社保,这一步在哪个月结转,扣款月结转?还是实际月结转? 实际月没做,次月做2笔?
老师,我想咨询下,我现在申报第一季度电子税务申报企业所得税里有一项附报事项勾选数,里面的已记入成本费用的职工薪酬是填写第一季度的应付职工薪酬本期发生额对?我计提了27000元。那实际支付给职工的应付职工薪酬应该填报表里的哪个数据呢,我查了报表里工资这栏本期发生额是38000元。但我只付了11000元,这栏数据应该填多少,
你好,老师,请问一下,我出口退税收到的退税5320.03元,但我采购发票的进项是5320.04,这相差0.01我放在那个科目抵消呀
请问那个老师比较熟悉年度汇算清缴报税
老师请问,驾校的收入开票都是现金收的,除去成本费用后现金余额账上挂了好多,如何处理
建设期间所有开支费用都是老板垫付 但章程里股东和法人都不是老板 前期贷其他应付款 后期只能归还借款 不能转实收资本吧
朴老师,一般纳税人每月都要申报增值说,每个季度申报企业所得税是吗?而小规模纳税人是季度申报增值税和企业所得税是吗?
ifrs国际财务报告账务处理,是怎么做账的? 1.先用国内的账务处理方式做一遍,再转换科目用ifrs国际财务报告账务处理再做一次吗? 2.二者是不是科目不一样?区别再哪里?
老师,研发出来的机器直接卖给了客户,这个研发费用转生产成本怎么结转
是的,以前都是核定征收的
你从1月开始做账,前面的不用管
这样科目汇总表的期初数怎么搞,不然银行存款余额对不上的
银行存款写上,右边填在未分配里面,这样就可以了
好的,谢谢老师