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请问结转社保费 ,借管理-社保 待应付职工薪酬-社保,这一步在哪个月结转,扣款月结转?还是实际月结转? 实际月没做,次月做2笔?

2026-04-12 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-12 17:30

您好,这个计提社保,当月计提就可以

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齐红老师 解答 2026-04-12 17:30

支付当月支付了就可以做账

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快账用户2105 追问 2026-04-12 17:36

12月的社保,12月计提,1月份扣款。

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齐红老师 解答 2026-04-12 17:37

那你就12月计提,1月再做支付的分录

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快账用户2105 追问 2026-04-12 17:38

12月忘没计提, 1月计提12月的。再做一个1月计提?做2笔吗

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齐红老师 解答 2026-04-12 17:38

是的,就是你说的这样的

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快账用户2105 追问 2026-04-12 17:38

哦好的 谢谢

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齐红老师 解答 2026-04-12 17:41

不客气,很高兴为你服务

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您好,这个计提社保,当月计提就可以
2026-04-12
你好那步是计提公司部分社保 .计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2024-04-07
同学你好 少扣了社保对吧 你多扣了员工的吗
2023-05-06
您好,结转是结转应付的,因为公司是按计提的来抵扣的
2025-02-24
同学,你好 还缺少条件 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)54681.67 贷:应付职工薪酬——工资54681.67 2.计提社保、公积金(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资50355.84 贷:其他应收款——社保、公积金(个人部分)3525.83%2B400  应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金43659.53 4.上交杜保、公积金 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保、公积金(个人部分) 3525.83%2B400  贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2024-03-04
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