你好; 你是核定征收的话; 你做内部账; 你对应车辆发生的油费 计入成本去; 对的; 你计入含税金额到成本去;
老师您好!我想问一下:公司从银行借款,从去年的10月份开始分期还款,我账面上从去年10月份开始按照每月归还的利息金额计入财务费用,3个月总计利息金额2万元,并且都已结转。但是银行今年这个月才把利息发票开过来。发票金额2万元,比如利息费19000元,税额1000元。开的专票。这样的话我去年的财务费用就多记了。现在我要怎么处理呢?
公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去,从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了(个转企),转企业后开始做账,之前个体户的没做账,所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上,现在税务局要求补起来补交企业所得税,我可以把这收入补录上,相应的成本也补做吗,没有成本票,因为个体户时是不用交税的
老师好,想问一下。有个个体工商户一直在规定限额内开票,都是核定的。因去年超出120万,今年2月份国税打电话说要查账征收了,并且在1月份开了29万普通发票,在三月份时去注销时让我们填写了A\\B表,在季度 表及汇算清缴表中都填写1月份开票数据,并且还填写了成本,最后利润总计为6310元。最后开出清税证明时一分钱都没交税,这是为什么呀
主要是想麻烦咨询一下,我们这边县区移动公司实行划小单元承包运行模式,每个小单元承包后注册了个体工商户营业执照,给分公司开专票,业务类型是经纪代理服务,但是每月开票金额和实收金额相差一万多,是任务指标扣款,这个月开始从核定征收改为查账征收,差的这一万多怎么做账务处理呀
你好老师!麻烦咨询下,我们有个个体户今年2月份注册成立,7月份税务上完成登记,被核定征收的个体工商户,7-9月份季度开票超过了30万元,并且也按时申报缴纳了增值税和个税,累计今年11月份,开票不含税金额110万元,税务专管员通知要核定查账征收,补缴税款,由于没有成本进项说要按25%征收个人所得税,这个合理吗?麻烦老师给指点一下。非常感谢!
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
现在税务给我调整为查账征收了
你好;查账的话; 是丛8月查账的话; 你看看这个油费是好久发生的; 是8月之前 还是8月之后 ;如果8月之后发生的;必须要计入成本去;含税计入
油费发票是8月之后,才开具的,因为之前是核定征收,所以都没让车子开票,但是后来税务调整为查账征收了肯定要把发票开回来做成本票的,但是我之前的几个月,怎么办?都没有成本发票,那我开的那些销项收入,怎么做账啊,没有成本票这个经营所得不是要交很多税?
你好;8月之前的 是核定;之前的 成本发票不用管哈;
那我怎么做账,收入,成本,怎么做会计分录
你好; 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入;应交税费-应交增值税; 结转:借主营业务成本贷银行存款或者应付账款