同学,你好
是可以的

请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
老师,请帮我看一下以下分录对不对?工资和社保计提时、借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-职工工资。借:管理费用-社保费,贷:应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借:应付职工薪酬-职工工资,贷:银行存款,其他应收款-个人社保。借:应付职工薪酬-单位社保,一其他应收款-个人社保,贷:银存款。
工资可以不计提,发工资的时候借:管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷:银行存款吗?
3月份的时候做计提管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;在12月份的时候发现多计提了工资,我在做相反的分录:借管理费用负数贷应付职工薪酬负数2000,借应付职工薪酬-2000贷其他应付款-2000,这样对吗?
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
老师好,印花税是季报的吗
老师,低于5000元的二手汽车要入固定资产计提折旧不?
各位老师,请问下我们的内账 的记账凭证账本一个月是12-15本,一年下来就是大约180本,从成立2018年开始到现在,都快没有地方放了,目前老板说可以保留最近3年的账本,其余都销毁,各位老师有什么好建议吗?我个人不建议销毁, 如果销毁做个同意书让他们签字确认,是这样做吗?回答过我的老师请不要再回复,谢谢
25年甲公司承包乡村农田转租给乙公司,25年租金30万,甲收到租金,借银行存款50、,贷预收账款/50,年末确认租金收入借:预收账款50,贷其他业务收入50.万,2026.3月租金结算时,发现多转收入10万(需退租户原因地租少了)?那么甲
老师去年8月份的一个投资款,错记成往来款,现在想转成实收资本,如果更正之前的报表是需要交滞纳金吗
季报计入成本费用是计提工资奖金福利发放包括工资奖金不包括福利费吗?
一般纳税人开施工费可以开出3%的专票吗?哪些情况可以开具?
老师,收到个税手续费退税怎么写分录啊
@郭老师@郭老师@郭老师
老师去年8月份的一个投资款,错记成往来款,现在想转成实收资本,需要回冲之前的凭证吗,缴纳印花税有没有有滞纳金吗,滞纳金是从什么时间算