那么就走纳税调增,可以先弥补亏损的

老师23年暂估10万成本,24年汇算清缴前拿到了25万发票,怎么做账务处理呢?暂估的时候借主营业务成本贷应付暂估
老师23年暂估10万成本,24年汇算清缴前拿到了25万发票,怎么做账务处理呢?暂估的时候借主营业务成本贷应付暂估
老师,工程公司,成本暂估,我的成本发票在次年汇算清缴前收到发票是否可以?就是我的项目暂估成本在24年,有大部分成本发票要在25年汇算清缴前才能从采购商收到,成本发票都开在25年的日期
老师,下午好,因为商会的收入比较大,我能不能在24年12月做个25年1-5月份的暂估成本,是不是汇算清缴前暂估成本有发票就可以税前抵扣?
请问24年年底,暂估的成本!在25年取得发票后,核算实际成本高于暂估!那么这块的成本可以在汇算清缴时,调增成本吗?!
老师,我税务注册登记,已登入电子税局,提示税费种记定成功,之后我就在里面申报税种吗
老师,我们物业管理公司小规模公司,开票都是开保洁费或劳务派遣,请问一下取得一张房屋中介费48000元计入哪个会计分录的二级明细?
老师,我有点迷糊了,我1月份期初余额录入25.12月份的期末余额,出的报表应该是期初和期末一样的金额对吗
老师,我们发生一笔材料退货!做了应付账款-暂估负数。对方一直没有开发票过来,一直没处理掉,怎么板呢
老师你好,25年 我们财务软件里面出来的现金流量表数据不对,怎么才能快速的做出来现金流量表呢,有没有相应的电子表格呢
营业外收入在企业所得税中需要做纳税增加吗
老师,我们物业管理小规模公司,开票都是开保洁费或劳务派遣,请问一下取得一张图文设计的发票5000元计入哪个会计分录的二级明细?
老师,我们各个公司的产品调拨,除了视同销售,还有别的方式吗?我们是原材料加工,都视同销售太久了
老师,发票红冲负数,导致营业收入也是负数怎么处理,红冲金额大于开票金额
工程劳务,需要办理劳务资质吗
账要怎么调整吗?
意思是虚假暂估的吗?
算是虚假暂估了
那么 借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润
在什么时候做这笔账呢
就在汇算的当月做,虚假暂估还有更正上年的报表,然后汇算
更正年报就可以吗?上年12的月报需要更正吗
是的,第4季度的报表要更正申报
那四季度更正了,要补企业所得税吗?
是的,需要补交所得税的,真实的暂估就不需要
那汇算清缴怎么算之前年度亏损弥补?
看24年结转的汇算清缴弥补亏损表
然后弥补后,在退税吗?退四季度交的企业所得税
你在24年本身就亏损,冲暂估不需要补税。
不是当年盈利可以用以前年度亏损冲减,抵扣所得税吗?按您这种方式,怎么抵减所得税呢?
24年本身就是亏损的,为啥冲暂估要补税呢?
25年因为有盈利,所以有暂估,但是汇算清缴不是可以用之前年度亏损补吗?按您说的我更正25年四季度的报表,那不就直接就交税了,还需要用24年的亏损来冲减25年的盈利吗?我是希望用24年的亏损来抵减25年的盈利,少缴纳所得税
25年第4季度冲暂估后的利润,可以先弥补24年的亏损后再申报预交,在弥补以前年度亏损栏填报