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我们公司把一项在建工程的设备销售了,当时采购100万,销售也100万,都开了13%的发票,账务如何处理

2026-04-14 07:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-14 07:52

转入清理 借:固定资产清理 100 贷:在建工程 100 销售开票 借:银行存款 113 贷:固定资产清理 100 应交税费 — 应交增值税(销项税额)13

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快账用户8160 追问 2026-04-14 07:59

汇算清缴这笔账怎么调整

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齐红老师 解答 2026-04-14 08:01

这个没有要调增的 没有差额

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快账用户8160 追问 2026-04-14 08:02

我的增值税申报时销售额是100

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齐红老师 解答 2026-04-14 08:03

是呀 你按利润表申报年度汇算清缴就行 这个有差异正常

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快账用户8160 追问 2026-04-14 08:04

那我的增值税申报表的销售额和利润表的营业收入查100万,税务不会找我吧

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齐红老师 解答 2026-04-14 08:08

不需要纳税调整,不用调增也不用调减 增值税销售额 100 万正常申报,和所得税无关

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转入清理 借:固定资产清理 100 贷:在建工程 100 销售开票 借:银行存款 113 贷:固定资产清理 100 应交税费 — 应交增值税(销项税额)13
2026-04-14
同学你好 这个没有红冲吗
2023-09-12
支付订金以后,在退回,交款和退回做两笔分录;交款,借:其他应收款 贷:银行存款 退回:借:银行存款 贷:其他应收款 按照最新的准则 融资租赁 借:使用权资产100 租赁负债——未确认融资费用 贷:租赁负债——租赁付款额 120
2024-08-03
同学你好 稍等我写给你
2025-03-20
你好,你的意思是你销售给分公司,分公司再销售给你们,你们再销售给其他的公司?
2024-12-25
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