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老师,请问招待费没有发票的,但是报财报的时候是体现了有多少业务招待费的,我现在做汇算的时候把无发票的单独踢出来填到A105000表第30行(十七)其他,在第15行(三)业务招待费支出账载金额直接减去无发票的金额,这样做对吗?还是说不需要填到30行去,直接在15行税收金额那里改呢?

2026-04-14 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-14 12:10

同学,你好
第15行(业务招待费支出):仅填写有发票部分的账载金额,税收金额按有票部分的60%与收入0.5‰孰低计算。
第30行(其他):将无发票部分的金额全额填至此行调增。

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快账用户3047 追问 2026-04-14 12:15

老师,还想问下营业外支出填在哪行呢?

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齐红老师 解答 2026-04-14 12:16

同学,你好
扣除类,其他

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同学,你好
第15行(业务招待费支出):仅填写有发票部分的账载金额,税收金额按有票部分的60%与收入0.5‰孰低计算。
第30行(其他):将无发票部分的金额全额填至此行调增。
2026-04-14
你好,账载金额和税收金额都按照2.6万元,把要调增的金额写在第3 列
2022-03-14
您好,您直接填在那个其他里面进行调整就可以的。
2022-05-05
同学你好 招待费的话是发生额的60%和收入的千分之五孰低税前扣除
2024-05-30
您好,汇算清缴前取得发票,视同汇算清缴年度取得,直接在利润表体现即可
2022-05-11
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