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25年暂估费用100万 26年收到60万 会计账务怎么处理,税务怎么调整

2026-04-14 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-14 15:11

同学您好,先红冲暂估,比如您以前是管理费用 借:管理费用-暂估   -60 贷:应付账款-暂估   -60 那发票入账, 借:管理费用60 贷应付账款60

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齐红老师 解答 2026-04-14 15:12

假设40万在您所得税汇算的时候,来不了,那么就在费用调整表30行,其他里,填写40万,做纳税调增。

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快账用户4779 追问 2026-04-14 15:52

那么账上是不是会有应付-暂估40万消除不掉了

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齐红老师 解答 2026-04-14 15:57

同学您好,这需要分情况来处理 1、这40万真实发生,只是没有发票,那您40万所得税汇算的时候调整,该付钱付钱 2、这40万的发票后续会有,就等着发票来了,冲暂付,重新入账 3.这40万就是虚提的,以后也不会来发票,那么26年做借以前年度损益调整,-40贷:应付账款-暂估  -40,从减掉。

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同学您好,先红冲暂估,比如您以前是管理费用 借:管理费用-暂估   -60 贷:应付账款-暂估   -60 那发票入账, 借:管理费用60 贷应付账款60
2026-04-14
借应付账款 贷利润分配未分配利润 汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目,其他30栏填写帐载金额。
2022-03-18
你好,现在是发票到吗?借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润,这个是调整的多暂估的红冲的 纳税调整明细表,扣除项目30栏,填写帐载金额。
2022-03-21
账务不用做分录 你暂估的分录咋做的我看看
2024-04-08
你好,正在回复题目
2025-12-14
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