借:实收资本 贷:其他应付款-股东

我公司想注销,是农业花卉,免增值值税的,现在账上有实收资本160万,还有50万存货,该怎么处理,辛苦老师了
老师 单位原来的注册资本是3000万 现在要减资到696万,账上的实收资本只有其中一个股东得实收资本696万,另外一个股东没有实收资本,两个股东的一个60%一个40%,减资之后该怎么做账务处理呢
老师,有一家小规模之前实收资本认缴300,实缴90万不到,现在公司要做减资,减资到80万,那账务怎么处理,之前账务处理实收资本靠近90万了,现在减资,账务怎么处理,减资的话会涉及到税务上哪些问题吗
请问老师,公户实际收到10万元作为实收资本,那么我借:银行存款,货:实收资本。假如之前账上没有钱,想用这笔钱去还货款,就是借应付账款,货银行存款。那么实收资本意义体现在哪,后来怎样核对。对于实收资本这个科目,我没学懂,可以帮我分析一下吗?
老师,我的实收资本100万银行存款之前打到公司了,现在我用这个钱去进货什么的了,现在我做了减资,减到5万了,这个账面怎么去处理啊
公司一般纳税人,在2月份卖车开了一张13%税率的发票(不含税115044.25+销项税14955.75=13万),2024年7月购进车,发票上不含税金额328318.58,2026年2月卖车:不含税金额:115044.25,车辆按4年折旧,每月折旧额6839.97,一共19个月,折旧费:129959.43(之前没提,现在补计提),那这笔卖车业务的分录该怎么做?计提的折旧费对吗?老师能按照上边的数字把分录写一下吗?
请问老师,中介代订机票,全额开具6%的,经纪代理服务的发票,同事认为,业务实质是旅客运输服务,应该取得行程单或者电子发票9%的。同事的说法正确么?
老师,你好。当月开票500又当月冲红了。怎么样出会计分录
预付卡的油品,购买后做预付账款,实际消费就不给开票了,用什么作为费用入账呢。
提问 老师 购买手机开票给公司 可以进入管理费用办公费这个科目入账吗
你好,我们单位是一个区协会,然后对私要收散客或者一些企业每人50元一年会员费。收了之后就把钱也是按50元一人来对公支付给省协会。但是省协会不开票给我们,而是由中国协会直接开全国.xx统一票据,也是按50元一人。收益部分就是省协会会按10元一人返款给我们,要我们开咨询费发票。那我们收散客50元是算收入吗?中国协会给我们的收据算成本?一出一入,不是还亏了税费吗,如果我们要开发票给散客
去年有固定资产和无形资产卖出,有收益,汇算清缴填1. A100000 第14行:填资产处置收益,但是这栏不能填应该怎么办
老师企业工伤保险是调比例了吗
收到劳务发票,款未付的分录
老师,您好!我想请问下法人用专利实缴900万,是不是需要开具增值税发票才好入账,才可以做摊销,如果就评估报告和验资报告可作为依据吗?
具体分录和税务如何处理
我是存货
就是那样做账就行,没有钱退实收资本
不足的10万存货减资怎么弄
不走未分配利润吗
为啥要减少存货呢?你要注销了还是把存货退给他?
我本来实收资本是,40万是存过现在减到20万的是存货,不是资金啊!目前账上我只有10万的存货,走其他应付款就要还钱,我账上亏钱,没钱还
你要把存货退给股东才能减少实收资本,确定是退货?
嗯,是的,但是账上的货不够退了
有多少就退多少,不够的挂其他应付款